您好。 請(qǐng)把賬目全部梳理一遍。 至少要銀行賬款要對(duì)的上,謝謝
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒(méi)有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫(kù)存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫(kù)單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的話,所出來(lái)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)ぃF(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個(gè)體戶,店子開(kāi)了幾年了,過(guò)一段時(shí)間會(huì)注冊(cè)公司為小規(guī)模納稅人,有庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù),但是老板說(shuō)裝修,購(gòu)買(mǎi)廚具的錢(qián)不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒(méi)有負(fù)債,我想問(wèn)這樣的怎樣建賬,公司新開(kāi)業(yè)要不要做實(shí)收資本,還是直接按盤(pán)存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
老師,我剛接手一家小規(guī)模納稅人企業(yè),原會(huì)計(jì)注重內(nèi)賬,沒(méi)有建立外賬,以前的季報(bào)都是隨意編的數(shù)據(jù)。我想建立外賬,在期初數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上該怎樣調(diào)整?
老師,新接手的一家企業(yè),成立6年,沒(méi)有記賬憑證及原始單據(jù),也沒(méi)有報(bào)表,沒(méi)有賬簿等會(huì)計(jì)資料,納稅申報(bào)也是亂報(bào),與金稅盤(pán)數(shù)據(jù)都對(duì)不上,這樣的企業(yè)老板想注銷掉,我現(xiàn)在接手有什么風(fēng)險(xiǎn)?
建筑行業(yè)跨省預(yù)繳。繳納稅費(fèi)。網(wǎng)簽三方協(xié)議。清算行行號(hào)和開(kāi)戶行行號(hào)都一致。繳款失敗。提示收款方代碼與付款方不一致,如何處理
交完稅后,還要做分錄嗎
變動(dòng)儲(chǔ)存成本包含倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的運(yùn)費(fèi)嘛?老師?
老師看了答案。想了想8題a選項(xiàng)應(yīng)該是現(xiàn)金流出啊,銀行付款的???
同一個(gè)地區(qū)開(kāi)多一家分店,稅務(wù)上不獨(dú)立合并在一起申報(bào)??梢詥??
老師,從2023年起我們?cè)牧陷o料賬上就是負(fù)數(shù),但是每年申報(bào)企稅時(shí)也有納稅調(diào)增,現(xiàn)在稅務(wù)查到了這里,我們可以說(shuō)此部分為白條不呢,每年都有納稅調(diào)增,這樣說(shuō)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不選D啊
成本法跟權(quán)益法怎么確定用哪個(gè)?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費(fèi)250000元,物業(yè)管理費(fèi)19800元,停車場(chǎng)地租賃費(fèi)33000元,全部是含稅金額,開(kāi)普票,是否可以享受免增值稅?
請(qǐng)問(wèn):這道題,購(gòu)買(mǎi)時(shí)1000-800=200.年底銷售60%怎么直接去掉60%,不是40%?