你好,這種情況就屬于內(nèi)賬,你可以把一些支出直接作為費(fèi)用一次性支出,內(nèi)賬不用糾結(jié)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)的核算,根據(jù)老板要求調(diào)整下
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個(gè)體戶(hù),店子開(kāi)了幾年了,過(guò)一段時(shí)間會(huì)注冊(cè)公司為小規(guī)模納稅人,有庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù),但是老板說(shuō)裝修,購(gòu)買(mǎi)廚具的錢(qián)不用每月做攤銷(xiāo),每月分紅(目前生意很好),沒(méi)有負(fù)債,我想問(wèn)這樣的怎樣建賬,公司新開(kāi)業(yè)要不要做實(shí)收資本,還是直接按盤(pán)存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶(hù)),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶(hù)保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶(hù)的話(huà)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢(qián)就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷(xiāo),做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話(huà),可能會(huì)被查的話(huà),要怎么調(diào)啊
我在一家建材公司工作,老板有五六家門(mén)店,主要經(jīng)營(yíng)木門(mén)、吊頂、地板等。 我剛來(lái)不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬(wàn)的利潤(rùn),老板說(shuō)不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬(wàn)的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤(pán)庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問(wèn)題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒(méi)有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒(méi)有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存,現(xiàn)在是客戶(hù)交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷(xiāo)售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師,您好!想問(wèn)下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒(méi)有,都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說(shuō)要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說(shuō)到資金這里問(wèn)她的銀行私戶(hù)有什么余額。就是不給實(shí)際盤(pán)存數(shù),就說(shuō)02年成立的注冊(cè)資金10萬(wàn)元,你的銀行存款就按10萬(wàn)元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開(kāi)展建賬? 是內(nèi)賬感覺(jué)挺亂的,私人買(mǎi)的東西和公司買(mǎi)的東西共綁定在一張卡上用的。問(wèn)題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來(lái),原因是公賬沒(méi)有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái),但是他不太想叫誰(shuí)聽(tīng),我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少,我說(shuō)你沒(méi)有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說(shuō)小規(guī)模的錢(qián)基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的,他說(shuō)工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫(xiě)下吧
老師好問(wèn)下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷(xiāo)在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來(lái)嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒(méi)沖銷(xiāo),怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷(xiāo)了,成立了分公司,子公司的半年利潤(rùn)小于300萬(wàn),那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷(xiāo)要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置???