同學(xué)你好 賬務(wù)處理 派遣人員的工資發(fā)放有兩種情況:一種是用工方發(fā)放,一種是勞務(wù)派遣方發(fā)放。無論哪種發(fā)放形式,如果勞務(wù)公司選擇差額納稅,其會(huì)計(jì)處理基本一致。 (一)一般納稅人 【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。A公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入952 380.95 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本914 285.71 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)45 714.29=914285.71*0.05 貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00 應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金 210 000.00 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅1 904.76=47 619.05--45 714.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù)) 1 904.76 (二)小規(guī)模納稅人 【例題】C公司是一家勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。C公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入952 380.95 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減 借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅 45 714.29=914285.71*0.05 貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00 應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金 210 000.00 (3)實(shí)際繳納增值稅的計(jì)算 實(shí)際繳納數(shù)=47619.05-45714.29=1 904.76元
勞務(wù)派遣公司主要有哪些成本可以扣除?
勞務(wù)派遣的賬差額計(jì)稅扣除的有哪些?
勞務(wù)派遣公司, 除了差額計(jì)稅5%的票,普通計(jì)稅的3%勞務(wù)票可以開嗎?
勞務(wù)派遣差額繳稅的一般納稅人主要會(huì)計(jì)分錄有哪些
老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣差額扣除,如果我們是承包方,對(duì)方給我們開勞務(wù)派遣的發(fā)票,我們可以申請(qǐng)差額扣除嗎?
老師,請(qǐng)教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開始提過一點(diǎn)折舊,因后來一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來都沒提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬,現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請(qǐng)問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機(jī)8千元可以直接記制造費(fèi)用嗎
一個(gè)公司給我公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫了一個(gè)委托收款書,要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶,請(qǐng)問可以這樣操作嗎?
老師,個(gè)稅退稅怎么集中申報(bào)
老師您好 公司裝修用的涂料應(yīng)該記哪里 借 管理費(fèi) 修理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 法人 這樣對(duì)嗎?