你去電子稅務(wù)局,企業(yè)信息看核定按月申報有哪些,一般是申報個稅就可以, ,這樣直接填寫老板為員工生成0工資就可以,別的一般是按季度申報,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
一月份成立 的小規(guī)模納稅人,增值稅、企業(yè)所得稅等認(rèn)定為季度,沒有開展業(yè)務(wù),沒有聘用員工, 沒有產(chǎn)生工資薪金,只用工商注冊必選的法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)事(都在其他公司任職,正常繳納社保和個稅),在2月征期需要申報哪些稅?自然人個稅代扣代繳是否要做零申報?要的話,哪些人需要做零申報?
累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒有了,由總公司發(fā),但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發(fā),但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時已申報增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項目明細(xì)表,然后那個業(yè)務(wù)招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
老師,老板剛注冊了兩家新公司,但都沒有開始開展業(yè)務(wù),自然人電子稅務(wù)局中代扣代繳工資這塊也是要每月做零申報的吧?沒有員工,只能用法定代表人的名字申報,這樣的話,這個法人代表的資料就同時在幾家公司上傳,雖是零申報,但這有什么影響或風(fēng)險嗎?或者有其他辦法嗎?
1工資 社保 稅務(wù)計提 繳納的分錄 2社保個人部分用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 3個人社保計提 繳納記2次嗎 工資 社保 稅務(wù)為費用類,成本類哪些科目 4下列稅計提 繳納 科目分錄 增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 5增值稅 小規(guī)模與一般人咋區(qū)分 6附加稅7%3%2%什么意思 基數(shù)是什么 7公司既有消費稅又有印花稅 附加稅怎樣計算 8企業(yè)所得稅中小微企業(yè)咋確認(rèn) 335嗎 9企稅多久申報一次 10匯算清繳時間 11企稅稅前扣除計算方法 12企稅匯算清繳需要扣除的內(nèi)容有哪些 13企稅匯算清繳扣除比例 14個稅也要匯算清繳 匯算清繳計算方法是什么 15個稅匯算清繳稅前扣除咋算 16哪些事項交個人所得稅 如股東分紅 自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利視同銷售 17印花稅合同稅類目及對應(yīng)比例 哪個政策條文
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不