借其他應收款 貸銀行存款 借管理費用 貸其他應收款。
以公司名義幫私人開了發(fā)票,錢到賬后怎么合理打給對方?需要對方在開發(fā)票給我們嗎?有什么方法能不開發(fā)票,比如作為員工工資發(fā)放,或和員工簽訂一個協議說明給多少錢他,合理嗎?第一次涉及這種情況,以后可能還會有
老師,請問我個人現在給別家公司加工一批貨物加工費50萬,我沒有注冊公司,現在別人打錢說要打公賬,請問哪種方法處理比較合適?第一種方法要求對方付私賬,金額比較大私賬付私賬會不會被銀行監(jiān)控?第二,我去注冊一個一般納稅人公司,沒有進項,我就另外要交13個點稅 加附加稅還要交企業(yè)所得稅,這樣沒怎么賺錢
老師,買的材料對方發(fā)票找人開的對公走的話,是他個人的銀行,這樣好嗎?金額還很大十幾萬,最好什么方式比較好,可以給員工,員工再轉支付給他可以嗎?不走對公可以嗎?然后我就掛個人應付[捂臉]
老師,公司公對私轉錢給員工,然后員工再支付給無法開票的個人,金額還比較大,這種賬怎么處理呢?我們行業(yè)會常有這操作。
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因為有個人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實按照全額開的,這些員工也有給這個人轉賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分攤到鋼材里面嗎,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務本身沒有問題,目前進項稅額已轉出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務,收到的主營業(yè)務收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉股一次,交了個稅,現在再轉股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
之前我們公司是核定征收,所以我看前任會計都是直接借 勞務成本(我們公司大部分通過這個科目歸集成本) 貸 銀行存款。沒有其他應收賬這個科目。 估計也是怕不查銀行流水,都已經自己提現在賬務上公對私,再入勞務成本了。
把管理費用改成勞務成本或者主營業(yè)務成本就可以。
必須要通過其他應收賬款科目中轉是么?老師。
通過的發(fā)生的費用又不是你單位職工的,而且還有單位職工支付給個人的銀行證明,要不怎么知道是轉他轉出去了?萬一是他的收入呢。
嗯嗯。那老師像這些操作沒有發(fā)票的,其實現實中可能公司想支付給第三方個人的介紹費,人情費,或者是收取改項目手續(xù)費后支付給個人的應得的。這些以后會匯算清繳調出成本費用嗎?
對的 需要調增的 只要你沒有做工資 他沒給你開發(fā)票
那就是現在可以做賬,但匯算清繳可能會調增?
你好 是的 是這么做的
那老師,其實大部分企業(yè)都有用錢私底下處理一些人際關系或者送禮,這些大額支出可以怎么處理可以合理避稅呢?
平時有去超市消費的 用這種發(fā)票