新年好。 成本需要正常結轉(zhuǎn) 有一部分尾款收不回來了,需要針對這一部分做壞賬處理。

老師,我們有個項目,還有一部分尾款收不回來了,而且對應尾款這部分的成本也沒有結轉(zhuǎn),請問這種情況下,成本這部分如何做分錄來處理?
老師,我們銷售材料,用的進銷存系統(tǒng)。問一下結轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當月銷售,按出庫的累計庫存就可以結轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對應的來結轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結轉(zhuǎn),會不會有啥問題
請問老師,就是我們成本的票沒有來,有一部分的還沒有票,這個在怎么做賬務處理,結轉(zhuǎn)成本的時候怎么做賬務處理
老師請問原掛有應收賬款1000,但因質(zhì)量問題這1000客戶不再付了,這部分貨也退回了供應商,原購入這批貨的成本是3000已經(jīng)付了1500,還有1500應付款未付供應商,現(xiàn)在尾款1500也不用付了抵消了這部分退貨。請問怎么做賬務處理?
老師你好請問我們是做鋼結構加工的,有一個項目我們做不完,找一家?guī)臀覀兗庸ち艘徊糠?,這部分我是直接做借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付帳款 請問老師這個我直接結轉(zhuǎn)成本了,那最后我開給對方發(fā)票結轉(zhuǎn)成本要不要減掉這部分再結轉(zhuǎn),還是直接按我開出去的金額結轉(zhuǎn) 貸:
工資預提分錄怎么做,要當月結轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關,但是走我們銀行賬戶,進行供應商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝