新年好,是的,是這樣的?
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點(diǎn)不太明白
老師,2月5日我申報個體戶的個人經(jīng)營所得稅,申報的是2020年10-12季度的,還沒有繳款,那現(xiàn)在還是處在已申報,未繳款的狀態(tài)嗎?
老師,我自己的店是個個體戶,去年8月31號注冊的營業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒有申報經(jīng)營所得,現(xiàn)在準(zhǔn)備做21年的個人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營期間按季度申報,那是不是我在經(jīng)營期間的每個季度都要報稅呢?把之前的個稅按季度報完才能做匯算清繳是嗎?
個體戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端,有個經(jīng)營所得,預(yù)繳納稅申報,是按季度申報嗎,第一季度的是要4月完成申報嗎
老師好,我是個體工商戶,查賬征收,我每個季度只做了報表,不知道還要申報經(jīng)營所得稅,所以沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)是1月份了,還有沒有辦法補(bǔ)做去年的費(fèi)用更改報表申報經(jīng)營所得稅?不然要繳很多稅
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
那就是,過完幾天我再繳款,也不要緊是吧,申報了,
你好,是要緊的,越晚繳納稅款,滯納金越多
好的,過完節(jié)再交,
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝