你好,之前具體的分錄是怎么做的?結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
甲方已經(jīng)把工程款直接支付給項目經(jīng)理,現(xiàn)在甲方讓公司提供發(fā)票,這個如何做帳,會計分錄是什么
2020年開的工程款發(fā)票并計提了成本,2021年1月項目經(jīng)理才提供來材料款專票,發(fā)票如何歸置,帳如何做會計分錄是什么
去年材料成本票今年1月提供專票,如何做帳,會計分錄是什么,那去年已經(jīng)計提了成本又怎么處理
建筑公司2020年開票給甲方并確認了收入和計提結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2021年1月才收到施工人員購買材料的專票,這個帳務如何處理才不影響20年的匯算清繳
甲公司一般納稅人2020年12月1日與客戶簽訂了一項工期為2年的建筑施合同。合同總金額300000元,預計合同總成本為200000元。有關(guān)資料如下:(1)2020年12月2日耗用原材料取得含稅專用發(fā)票成本63000元,2020年12月31日支付人工費32000元取得普通發(fā)票。都以銀行存款支付),經(jīng)專業(yè)測量師確定的完工程度為45%。2020年12月31日一次性收到客戶支付的工程款120000元,開具發(fā)票銷項發(fā)票120000元。(2)2021年4月30日,實際發(fā)生材料成本含稅金額79030元,并取得增值稅專用發(fā)票。(全部以銀行存款支付),經(jīng)專業(yè)測量師確定的完工程度為80%。(3)2021年7月30日實際發(fā)生人工成本31200元,取得增值稅普通發(fā)票(全部以銀行存款支付):2021年7月30日完工時一次性收到甲方支付的工程款180000元,開具銷項發(fā)票180000元。(聯(lián)合實際進項賬務處理)要求:(1)分別計算2020年和2021年度確認的工程收入和工程成本并編制會計分錄并(2)計算2021年7月應繳納增值稅及其附加稅。(假設本公司只有一個業(yè)務無其他進項和銷項)
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
以前就是計提了成本并結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本發(fā)票到21年1月才開票來
借主營業(yè)務成本貸銀行存款是這么做的嗎?
不是,借主營業(yè)務成本,貸應付帳款
借應付帳款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應付帳款
意思發(fā)票放今年是嗎?那材料專票如何做帳
是的 第二個借以前年度損益調(diào)整 進項 貸應付帳款
這個影響21年企業(yè)所得稅嗎?影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
今年是20年匯算清繳 影響今年的
去年的我欠成本票了哈,不影響嗎?
這個是暫估的20年 匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
不需要去調(diào)20年計提成本帳了嗎?
不需要 做到今年 20年匯算清繳調(diào)整就可以
需不需要做一張紅字憑證沖去年計提成本,今年重新計提
你好 需要 我已經(jīng)給你做了 你沒有看懂?
沒有呀,麻煩老師給我寫一下整個流程,匯算清繳時又如何調(diào)整?
借應付帳款貸以前年度損益調(diào)整 那你這個看懂了嗎