是的 增值稅不需要計(jì)提
是1月份開票的話,不需要計(jì)提預(yù)繳增 值稅嗎?只要計(jì)提附加稅? 我還是沒明白麻煩郭老師繼續(xù)回復(fù)一下
老生氣 請問預(yù)繳稅金(增值稅 附加稅 印花稅)分錄怎么寫 計(jì)提繳納都要做還是只需要做繳納的分錄 兩種情況都說一下@郭老師 @郭老師
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是房屋預(yù)售階段,每個月我們要根據(jù)預(yù)收金額預(yù)繳增值以及附加稅,預(yù)繳附加稅的時候,我們需要先計(jì)提附加稅嗎?計(jì)提后就等于已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期損益了,我們這個階段的附加稅,是計(jì)入當(dāng)期損益好,還是不計(jì)入的好?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點(diǎn)的專票可以按1個點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
怎么做賬寫分錄,抖音平臺
老師,是不是這個意思
你好 是的 是這么做的
那么應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅會越來越大 等能確認(rèn)時再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 正式繳納之前 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 然后抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
正式繳納之前是指當(dāng)月嗎?
比如說:我1月開的票,在1月底做 然后2月申報(bào)再:
正式申報(bào)的,上一個月。
老師,你們這個都不計(jì)提的?
你好 印花稅可以不用計(jì)提。
其實(shí)我不明白,附加稅都是以預(yù)繳增值稅為計(jì)稅依據(jù)的,預(yù)繳增值稅不用計(jì)提而附加稅卻要計(jì)提
增值稅他本來就不需要計(jì)提 但是需要結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在是預(yù)繳,并沒有正式的繳納。
增值稅不用計(jì)提,但是你的附加稅根據(jù)你的增值稅繳納了 月末需要繳納的增值稅*附加稅稅率
老師 預(yù)交土地增值稅是不是也不用計(jì)提?
是的 不需要計(jì)提的