你好! 是的,你的理解很對
這個題2X16年12月31日的分錄是不是我第三張圖片這樣做?求解??!
老師,因為這個只能上傳三張圖片,我先描述問題,一會我再上傳一張,前面兩張圖片是真題,老師請看長投—其他權(quán)益變動215那里,那個算法我理解的,但是后面兩張圖片是老師的講義,他的做法跟真題不一樣,但是我按真題的做法做出來很講義的答案又不一致(我做的紅色部分),麻煩老師看看我哪里做錯了,
我是這么理解的:通過第一張圖知道,就是時間重疊的部分加計扣除分別有10%跟15%,然后我現(xiàn)在這道題,第3問算出來的可抵扣進(jìn)項稅1.69為什么用10%而不用15%加計抵減?我看題目是發(fā)生在2020年12月。還是這個抵減我不應(yīng)該看第一張照片的內(nèi)容?
老師好,第一張圖是我把進(jìn)項稅額憑證列舉了一個圖片,所有的進(jìn)項稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項稅額合計3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對嗎,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項稅額。(進(jìn)來是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進(jìn)銷項稅的摘要,分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達(dá)清楚了嗎
老師,您看這個題 第一張圖片第三小問那個分錄是怎么來的還有第二張圖片第二小問為什么有進(jìn)項稅額小規(guī)模納稅人不是直接進(jìn)成本嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
一開始的未確認(rèn)融資費(fèi)用是會在5年內(nèi)都確認(rèn)完嗎 下面做的分錄的未確認(rèn)融資費(fèi)用加起來最后是3469860嗎
對的,未確認(rèn)融資費(fèi)用要在5年內(nèi)攤銷完
這個費(fèi)用也可以說成是每期要還的利息吧?