你好 你是說你的材料多的10萬,是由于采購增加造成的 也沒有實際銷售是嗎 核算本月利潤 是收入-成本-費(fèi)用 直接看你的科目余額表核算的。
生產(chǎn)型企業(yè)到月底盤點材料比上月多10萬,也就是說本月采購的材料增加,但未發(fā)到車間生產(chǎn)變成了本月末的庫存材料,還有成品也是本月生產(chǎn)完成貨物未發(fā)出,到下月初才發(fā)出本月生產(chǎn)的產(chǎn)品,這樣怎么算本月利潤
請問老師,我這樣計算在產(chǎn)材料比例行不行,比如說我公司6月下生產(chǎn)計劃訂單產(chǎn)品是10000片,針對這10000片領(lǐng)料是100萬元的,到月底完工入庫產(chǎn)品是8000片,耗用材料成本是80萬元,產(chǎn)品完工比是80%,那材料完工比也是80%,因為到月底就是完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品,那么,我的完工產(chǎn)品是8000片,材料成本是80萬元,未完工產(chǎn)品是2000片,在產(chǎn)材料是20萬元,也就是我算出完工產(chǎn)品耗用的材料成本,用材料總成本減去已完工的材料成本=在產(chǎn)材料成本,我就想算在產(chǎn)材料占總材料的比例
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計劃成本計價。3月1日庫存乙材料10噸,計劃成本32000元,每噸計劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項已用銀行存款支付,材料已到貨并驗收入庫。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購入的乙材料6噸,已驗收入庫。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。要求:(1)計算乙材料的本月成本差異率(月末要做的事情);(2)計算本月發(fā)出甲材料的計劃成本(月末要做的事情):(3)計算本月發(fā)出材料承擔(dān)的成本差異(月末要做的事情);(
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計劃成本計價。3月1日庫存乙材料10噸,計劃成本32000元,每噸計劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項已用銀行存款支付,材料已到貨并驗收入庫。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購入的乙材料6噸,已驗收入庫。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計劃成本計價。3月1日庫存乙材料10噸,計劃成本32000元,每噸計劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項已用銀行存款支付,材料已到貨并驗收入庫。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購入的乙材料6噸,已驗收入庫。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。這種題是不解的嗎
先是忘記了安卓下載密碼,嘗試多種方法無效?后來又嘗試恢復(fù)出廠設(shè)備了,結(jié)果什么都沒有了,要激活碼,激活碼也忘記了?怎么辦
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務(wù)登記會著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務(wù)費(fèi),我轉(zhuǎn)賬是 時應(yīng)該怎么備注
老師,同一公司同時開展外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口可以嗎?
材料供應(yīng)商給我們開13點專票收10點,然后開普票的話就不收稅點,我們是一般納稅人,怎么計算合適不合適
我們公司幫個體戶代銷,就是我們幫他賣掉1輛車,開了票給終瑞,錢進(jìn)我們公司然后扣除稅費(fèi)等返款給他,這種怎么做帳?
商務(wù)部沒有稅號發(fā)票可以開具嗎?
是要下個訂單使用的,比如25號來物料,那么本批次物流就成為本月庫存但要下月才使用這批物流這樣就本月成本增加,下月由于材料是這個月來的下月成本就會減少
你好? 比如你的本月來物料? 你做的分錄是借:原材料? 貸:銀行存款? 并沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本? 所以不會成本增加的。