同學你好!這個屬于現(xiàn)代服務業(yè)? ? ?享受加計抵減的哦
我們企業(yè)享受技術服務,增值稅加計抵減10%政策。技術服務業(yè)務占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務,導致2020技術服務的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術服務和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
老師,我們公司是計量測試,專業(yè)技術服務業(yè),請問有沒有加計抵減的政策
老師,請問下,專業(yè)技術服務業(yè)使用加計抵減政策嗎?這個怎么計算呢?
老師 您好!我們湖南電子稅務上給我們單位的行業(yè)名稱是應用軟件開發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒有我們這項 我們可以選專業(yè)技術服務業(yè)或者研發(fā)和技術服務業(yè) 或者信息技術服務業(yè) 都可以么 這個選不對的話 會有影響么 謝謝
我們公司是科技公司主營代理騰訊產品,騰訊開給我們公司是(信息技術服務*技術服務費),我們轉賣給客戶,也是開(信息技術服務*技術服務費)。請問我司是否可以享受增值稅加計抵減策(現(xiàn)代服務-信息服務業(yè))
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
小企業(yè)會計準則下所得稅匯算清繳補交上一年所得稅如何賬務處理
稅務師今年什么時候考試?
某公司計劃增添一條設備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預計殘值為10萬元。投入營運時,需墊支營運資金10萬元。預計年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎上每年維修費增加20%。5年后出售價值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預計殘值為15萬元。投入營運時,需墊支營運資金20萬元。預計年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價值為30萬元。兩方案的預計使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計算建設期、運營期、終結點現(xiàn)金凈流量2.計算凈現(xiàn)值3.計算凈現(xiàn)值率4.計算年金凈流量5.計算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
老師,請問一下。A公司是一個檔案管理小規(guī)模公司,現(xiàn)在A承接了C一個業(yè)務收費15萬元,A想通過B過下賬,B收取10%過票費,現(xiàn)在B公司要求A 公司開票15萬元,B收取C也是15萬元,請問這個過票業(yè)務風險點有什么?如何避免風險。
老師,公司為一般納稅人賣自己使用過的二手車(賣給報廢商)發(fā)票應開專票還是普票?稅率是多少?
請問公司支付給對方的加工費,銀行轉賬怎么做賬,取回發(fā)票又怎么做賬呢。做成成品后呢
買東西沒開發(fā)票影響企業(yè)的什么
老師,我司是主要買建筑材料的,如果我司進貨聲測管來賣,有什么要求嗎
請問個體工商戶這個月沒有什么稅需要申報吧
老師,得滿足銷售額多少可以加計抵減
這個要求主業(yè)達到收入總額的50%以上? ?就可以了
老師,不太明白,可以說的具體一點嗎?我們專業(yè)技術服務6%的稅率上年開票數(shù)28萬,銷售儀器13%的稅率開了3萬,符合加計抵減政策不
這個你看技術服務的銷售額是多少啊? ? 除以總的銷售額 大于50%? ? 就符合條件的 你們符合啊
是可以加計抵減10%嗎
嗯嗯? 這個是可以的啊