你好2020年之前有工會經(jīng)費(fèi)全額返還的政策 。 申報(bào)的時(shí)候 計(jì)稅金額 填寫應(yīng)發(fā)工資總額的金額
現(xiàn)在工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)有什么減免政策嗎,申報(bào)直接填寫工資總額嗎然后后面選擇減免的內(nèi)容嗎,好久沒申報(bào)了麻煩老師說一下政策和申報(bào)操作
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了?
老師,工會經(jīng)費(fèi)納稅申報(bào)必須要申報(bào)嗎?稅總認(rèn)定,是每個(gè)地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)?;径紱]有工會經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個(gè)月發(fā)工資100萬也沒有工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個(gè)人申報(bào)工資,前兩個(gè)月才兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)工資,在電子稅務(wù)局納稅申報(bào),按期應(yīng)申報(bào)里面有工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),2個(gè)點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒幾個(gè)人也沒有成立工會,這個(gè)季度工資合計(jì)5萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒有什么政策?工會經(jīng)費(fèi)一個(gè)月1000,一年就是1.2萬呢?如何減免,這個(gè)納稅申報(bào)有這個(gè)稅種,不申報(bào)要緊不有何影響?
老師好,我們公司有個(gè)員工之前是有享受6萬減免的,上個(gè)月?lián)Q電腦之后,就沒有享受6萬減免,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,說上月未6萬減免,我想請問一下,如果后面也不享受,按照每個(gè)月5000減除費(fèi)用來申報(bào),這樣會有什么影響嗎
老師 我想請問下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師,請教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開始提過一點(diǎn)折舊,因后來一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來都沒提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬,現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機(jī)8千元可以直接記制造費(fèi)用嗎
一個(gè)公司給我公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫了一個(gè)委托收款書,要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶,請問可以這樣操作嗎?
老師,個(gè)稅退稅怎么集中申報(bào)
老師您好 公司裝修用的涂料應(yīng)該記哪里 借 管理費(fèi) 修理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 法人 這樣對嗎?
老師我看了下說截止到2021年底,那這計(jì)稅依據(jù)填寫應(yīng)發(fā)總額、減免依據(jù)小規(guī)模就可以減免了是嗎
?你好? ?是的。 那就可以減免的?
老師我們是小規(guī)模,然后每個(gè)月申報(bào)工會這樣就可以了是嗎,要是到了季度申報(bào)那個(gè)月超過三十萬就不要填寫減免對吧
以前都看到0申報(bào)沒有賬務(wù)處理,這樣的話需要賬務(wù)處理嗎
?你好? ? 是的。 你們工會經(jīng)費(fèi)按月申報(bào)的 。? ?工會經(jīng)費(fèi)沒有這個(gè)說 月不超過30萬 減免的政策哈 。? ?你0申報(bào)沒有產(chǎn)生繳納 就不做分錄處理。??