您好 年度6萬已享受完了,以后月沒有再扣5000的機(jī)會了,一年的限額就是6萬嘛,只是一般人每月扣5000
老師,工會經(jīng)費(fèi)納稅申報(bào)必須要申報(bào)嗎?稅總認(rèn)定,是每個(gè)地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)?;径紱]有工會經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個(gè)月發(fā)工資100萬也沒有工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個(gè)人申報(bào)工資,前兩個(gè)月才兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)工資,在電子稅務(wù)局納稅申報(bào),按期應(yīng)申報(bào)里面有工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),2個(gè)點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒幾個(gè)人也沒有成立工會,這個(gè)季度工資合計(jì)5萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒有什么政策?工會經(jīng)費(fèi)一個(gè)月1000,一年就是1.2萬呢?如何減免,這個(gè)納稅申報(bào)有這個(gè)稅種,不申報(bào)要緊不有何影響?
老師好,我們公司有個(gè)員工之前是有享受6萬減免的,上個(gè)月?lián)Q電腦之后,就沒有享受6萬減免,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,說上月未6萬減免,我想請問一下,如果后面也不享受,按照每個(gè)月5000減除費(fèi)用來申報(bào),這樣會有什么影響嗎
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報(bào)了一筆印花稅,系統(tǒng)自動帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說我們違規(guī)享受,然后我去大廳補(bǔ)覺了稅金,結(jié)果他還有滯納金,我覺得這個(gè)很不合理,系統(tǒng)給我選的我也改不了小微不小微,應(yīng)該怎么處理呢
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報(bào)了一筆印花稅,系統(tǒng)自動帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說我們違規(guī)享受,然后我去大廳補(bǔ)覺了稅金,結(jié)果他還有滯納金,我覺得這個(gè)很不合理,系統(tǒng)給我選的我也改不了小微不小微,應(yīng)該怎么處理呢
老師 你好 我想問下就是之前電腦重裝系統(tǒng)后,個(gè)稅申報(bào)信息沒有備份,然后本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候重新添加的人員信息,然后申報(bào)的時(shí)候累計(jì)減除費(fèi)用不是全年的6萬,現(xiàn)在如何更改累計(jì)減除費(fèi)用
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實(shí)是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說下個(gè)月再給我們公司開票700,這個(gè)情況我要怎么做會計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會計(jì)分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
那就是,我不能按照每個(gè)月5000減免來申報(bào)嗎
您好,是的呢,不能了哦,2023年享受完了