同學(xué),你好 銷售費(fèi)用
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么科目比較好?如果是銷售部門的
房開企業(yè),業(yè)務(wù)招待費(fèi),我可以把所有部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都放到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎,比如銷售部門的,也放到管理費(fèi)用里面,行不工程部的都放到管理費(fèi)用里面
老師,旅游費(fèi)入哪個科目比較好,銷售費(fèi)用里的差旅還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個招待費(fèi)之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)按部門分別計入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這兩個科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)相加,然后去按比例算扣除多少吧?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
之前會計把成本報少了,費(fèi)用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費(fèi)用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風(fēng)險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂?,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點(diǎn)的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
利潤表里,銷售費(fèi)用下沒有這一項。就管理費(fèi)用有。
同學(xué),你好 你說的是你軟件里面自帶的利潤表里面沒有?
對我用t3,利潤表的銷售費(fèi)用下沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下有!
同學(xué),你好 你可以自己增加
具體在哪里操作呢?
同學(xué),你好 一般在基礎(chǔ)設(shè)置里面,財務(wù),科目設(shè)置
銷售費(fèi)用下我設(shè)置了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也有數(shù)據(jù),就是利潤表里銷售費(fèi)用下沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)!
同學(xué),你好 那這是軟件內(nèi)部沒有設(shè)置好,你需要聯(lián)系用友的維護(hù)人員后臺解決