不計(jì)提可以,可直接做賬 借:管理費(fèi)用-社保/公積金 貸:銀行存款
老師下午好,我拿到銀行回單回來,看到有交醫(yī)社保和公積金,這些怎么做分錄,不計(jì)提可以嗎
老師。單位社保自行自己去繳費(fèi)!單位不幫忙繳費(fèi)! 到時(shí)員工自行拿社保單來報(bào)銷公司部分!這個(gè)怎么做分錄 先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬嗎?分錄怎么寫!麻煩老師教下,謝謝
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
老師,我在會(huì)計(jì)問中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個(gè)稅的計(jì)提分錄是這樣的,請(qǐng)問:①這個(gè)是不是先計(jì)提,后發(fā)工資,再交社保、個(gè)稅、公積金的分錄 ②“上月計(jì)提之后,下月先交社保、個(gè)稅、公積金,后發(fā)工資 和“上月計(jì)提之后,下月先發(fā)工資,后交社保、個(gè)稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
老師,公司有五個(gè)人交醫(yī)社保,其中2人是掛在這家公司代交的每個(gè)月定時(shí)交付現(xiàn)金給出納,但是公司銀行回單上扣的錢啊五個(gè)人得金額這個(gè)要怎么計(jì)提費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎?
@郭老師,我想查詢一個(gè)公司從成立到現(xiàn)在一共交了多少稅?在電子稅務(wù)局哪里查找比較準(zhǔn)確,不會(huì)漏。
請(qǐng)問老師,股東2021棉借款給公司,當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年要還款黑股東,該怎么調(diào)賬
老師,公司收購個(gè)人股權(quán),需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
老師,城市維護(hù)建設(shè)稅什么時(shí)候是7% 什么時(shí)候是5%
請(qǐng)問:資料一和資料二兩個(gè)小題,其他債權(quán)投資和交易性金融資產(chǎn)在計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng)時(shí),為什么其他債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息要扣除,而交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息沒有扣除呢
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)