您好同學(xué)。各單位繳納是一樣的分錄。

1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
老師。單位社保自行自己去繳費(fèi)!單位不幫忙繳費(fèi)! 到時(shí)員工自行拿社保單來報(bào)銷公司部分!這個(gè)怎么做分錄 先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬嗎?分錄怎么寫!麻煩老師教下,謝謝
您好,老師!社保費(fèi)中個(gè)人繳納和單位繳納應(yīng)該怎么做分錄,是把個(gè)人繳納部分全部加起來,借計(jì)其他應(yīng)收款,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來借計(jì)管理費(fèi)用,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,是這樣嗎
老師好,請(qǐng)問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計(jì)提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款。 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對(duì),必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請(qǐng)問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請(qǐng)問:運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒有開票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?


老師,麻煩寫下具體分錄,謝謝
就是單位不給買社保,員工自行購買,靈活就業(yè)。到時(shí)再去單位報(bào)銷
拿來報(bào)銷的時(shí)候計(jì)提的時(shí)候報(bào)銷,做在一起就可以了。借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
去報(bào)銷的分錄怎么寫,麻煩老師詳細(xì)寫下
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
前邊計(jì)提后邊報(bào)銷