你好! 借庫存現(xiàn)金1000 貸應付賬款1000
發(fā)票金額比實際支付金額多要怎么處理?比如費用800元,當月轉(zhuǎn)賬支付,次月收到發(fā)票1000元。會計科目要怎么做?
應付賬款多發(fā)1000 現(xiàn)金收回多付的1000 怎么做科目?
開票收入1000元,實際收款999.3元,差額0.7計入什么科目, 另外,如果付款多付0.8元,計入什么科目,怎么做賬才能平
公司有個項目是國撥資金,收到時借:銀行存款1000萬 貸:專項應付款1000萬;支付時做諾:研發(fā)支出-無形資產(chǎn) 貸:相關(guān)科目 ,現(xiàn)在結(jié)束了如何帳多處理
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
例如一個業(yè)務是支付廠房租金原始憑證有付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關(guān)貨幣資金的實訓報告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財務主管、業(yè)務會計、共享會計、成本會計
財務主管、共享會計、成本會計、業(yè)務會計工作流程是怎么樣的是干什么交給誰依次往后
老師,產(chǎn)品是20公斤一袋的,開發(fā)票時數(shù)量能保留到小數(shù)點后四位嗎?
請問,應付賬款明細科目可不可以是個人名稱
一般納稅人,用的簡易計稅二級明細是什么行業(yè)會用到呢?
老師您好,例如開票價稅合計1060,金額為1000稅額為60,那么企業(yè)所得稅確認收入納稅的金額是1060還是1000?
老師好,請問系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,按照設定的匯率去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)支付貨款和對應的入庫存商品的匯率的匯兌損益,如果本位幣有余額,系統(tǒng)會自動把余額結(jié)平嗎?
總賬、主管、出納、成本分別對應財務主管、共享會計、業(yè)務會計、成本會計里的誰?支付廠房租金業(yè)務工作流程還有各崗位本次業(yè)務說明該怎么寫?
我們公司給下級銷售商開票收3個點的稅點,怎么做賬啊?
老師,請問報銷的兩種處理方式利弊?老出納借款3萬,用現(xiàn)金支付費用報銷,然后再整理票據(jù)統(tǒng)一報銷,新出納收集報銷票據(jù),直接銀行轉(zhuǎn)賬給申請人。那種方式更合理?
比如多付的那筆銀行打款1000 后面現(xiàn)金還回,科目怎么做?
就做上面的分錄就可以了