你好,發(fā)票是1月份來(lái)的,自然就是放在1月份的憑證后面作為附件的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對(duì)方需要明年一月份才能開(kāi)票給我們,我們可不可以在12月份做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來(lái)直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
預(yù)付款用了應(yīng)付賬款科目,沒(méi)有發(fā)票在12月份賬里預(yù)付的,但是發(fā)票在1月份來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)你這張發(fā)票我要放在幾月份里面,怎么處理
請(qǐng)教老師,2月份開(kāi)來(lái)的發(fā)票,2月份已經(jīng)入成本已付款,在3月15日認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤退回重新開(kāi)了新發(fā)票,日期是3月份的,那么現(xiàn)在這張3月份的發(fā)票應(yīng)該放在2月份里面還是3月份里面,2月份的賬務(wù)處理需要調(diào)整嗎?
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒(méi)有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開(kāi)在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理???
老師請(qǐng)問(wèn)12月份扣的電話(huà)費(fèi),一月份發(fā)票才過(guò)來(lái)發(fā)票,發(fā)票日期今天。 請(qǐng)問(wèn)12月份做賬的時(shí)候是做預(yù)付賬款,還是直接把一月份開(kāi)的這個(gè)發(fā)票放到12月份的憑證里?
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來(lái)還需要怎么操作
請(qǐng)問(wèn),給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬(wàn),需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少???
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開(kāi)票員,怎么新增?
請(qǐng)教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬(wàn),未完工,但對(duì)應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬(wàn)了,那么再確認(rèn)收入300萬(wàn)的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤(rùn)率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅收到對(duì)方開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
在12月份里面我直接就做了應(yīng)付賬款貸銀行,然后收到發(fā)票了我就在1月里借材料和進(jìn)賬稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?
你好,是的,是這樣處理的?
謝謝老師的解答
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 預(yù)祝你新年快樂(lè)?
如果在12月就來(lái)料領(lǐng)用了,問(wèn)題是不知道這個(gè)預(yù)付款45000里面對(duì)方開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅,我要暫估成本到12月份里面,怎么處理
你好,如果對(duì)方是一般納稅人,你可以按13%的增值稅稅率確定,然后把45000換算成不含稅金額,做材料暫估入賬分錄就是了
如果不能確定稅率的情況下,怎么暫估
你好,需要確定稅率,這樣才好確定暫估的原材料金額是多少的?