您好, 今年沒出臺新的政策,去年小規(guī)模是小規(guī)模免稅。 一般納稅人運輸?shù)亩惵适?%。運輸服務(wù)的增值稅稅率從11%降為9%這已經(jīng)降好長時間。
請問下,我們是一般納稅人,那么在本省外地的項目是不是都要根據(jù)發(fā)票開票金額來去預(yù)繳呀?我們之前是小規(guī)模,季度不超30萬就不用去預(yù)繳增值稅,那這個月開始我們升級為一般納稅人是不是就不存在這些優(yōu)惠政策呀?就是開多少就要按2個點去預(yù)繳多少呀?
就比如說我想把這個增值稅的第三季度報了,我點擊那個增值稅,一般情況下不是出現(xiàn)那個表格給我們填那些什么附表什么之類的嗎?然后點那個增值稅的時候是沒有出現(xiàn)那些表格出來給我填寫的。 然后我就被卡住了好久[流淚],一般不就是點擊那個增值稅啊,有那個副表出來嗎?附表出來,然后就可以填寫那些數(shù)據(jù)嗎?我連那個附表的表格都沒有出現(xiàn),都不知道怎么填。
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人在今年因疫情,原3個點征稅現(xiàn)減按1個點征稅,那在季度開票不達30萬時,那個免征的增值稅是不是也是按1個點計入營業(yè)外收入,那優(yōu)惠的2個點就不用入賬了,對嗎?
你好,我就想問一問,我們現(xiàn)在湖北省那個疫情期間增值稅有些減免優(yōu)惠嗎?我們那么現(xiàn)在就應(yīng)該增值稅,就是運費的,那些項目就不是13個點了,就是11個點是不是???暫時11個點。
你好,我問一下,就是我們每個月分紅,之前我們計提時候是計提不含稅的,現(xiàn)在我們開了工作室,相當(dāng)于工作室開票進來,那就要出稅點,那我這個稅點要掛在那里啊,是不是要增加費用啊,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸-:稅點
老師,請問下,出口的運輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉,這個代表什么呢?顯示這兩者時,為什么關(guān)單上的貿(mào)易國,指運港,運抵國,顯示是中國呢?
幼兒園保教費是免稅的嗎
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個快遞費計入哪里?
請問,我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費用是計入制造費用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個施工方早就找不到了,這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會計分錄?債權(quán)核銷流程?
老師,原來沒數(shù)據(jù),也找不到資料了,但是后面交了增值稅,我現(xiàn)在怎么計提和繳納的分錄
要是沒有完成收益人備案,沒關(guān)系吧
與外部公司的借款一個月有很多筆不是同一天,寫單子時可以一月匯總寫一筆嗎?
13個點的沒有變嗎?
13個點沒有暫降成11個點?
13個點的稅率沒有變化。
原來銷售商品16%降為13%,這已經(jīng)下調(diào)好長時間了。
沒有看到13%暫時降11%的政策。