您好,您不需要貸稅點(diǎn),

老師,你好,我想問(wèn)下就是在工資這塊,前會(huì)計(jì)計(jì)提了工資,但是計(jì)提的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對(duì)我的利潤(rùn)表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個(gè)科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)明細(xì)賬的總數(shù)啊,包含在成本里
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒有必要這樣
你好,我問(wèn)一下,就是我們每個(gè)月分紅,之前我們計(jì)提時(shí)候是計(jì)提不含稅的,現(xiàn)在我們開了工作室,相當(dāng)于工作室開票進(jìn)來(lái),那就要出稅點(diǎn),那我這個(gè)稅點(diǎn)要掛在那里啊,是不是要增加費(fèi)用啊,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸-:稅點(diǎn)
你好老師,我想問(wèn)個(gè)分錄,我們平時(shí)收到福利費(fèi)發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,因?yàn)槲覀兪侵圃鞓I(yè),我們涉及分?jǐn)?,分?jǐn)偢@M(fèi)時(shí)我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),可是我們有時(shí)發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M(fèi)需要計(jì)提,計(jì)提我們應(yīng)該做什么分錄,本來(lái)我們以前計(jì)提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)科目要平,,那我計(jì)提在貸方,我的就不平了,這個(gè)怎么做比較合理啊
你好 老師 我想問(wèn)下就是計(jì)提工資的時(shí)候要代扣代繳個(gè)人所得稅分錄比如是借 管理費(fèi)用 100貸 應(yīng)付職工薪酬 100借 應(yīng)付職工薪酬 10貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 10對(duì)嗎
注冊(cè)過(guò)小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元,實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本,怎么做賬呢?


那我們之前計(jì)提是不含稅的,那我現(xiàn)在要扣稅點(diǎn),我的費(fèi)用要增加啊,我不是說(shuō)那個(gè)工作室賬務(wù),我和工作室是兩個(gè)不同主體
您好,您按分紅金額確認(rèn)成本費(fèi)用,看稅點(diǎn)哪方承擔(dān),
那就是說(shuō),增加成本費(fèi)用是吧
您好,是的,您的理解非常正確,按返算稅前金額做成本費(fèi)用
好的,我知道老師
您好,小林非常榮幸能夠給您支持