同學(xué)你好!這樣的話? ? 付的費(fèi)用? ? ?只能先記入預(yù)付賬款了 等今年取得發(fā)票? ? ?再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用/稅金及附加的
老師我們公司9月份的時(shí)候購(gòu)買了一輛貸款車,已經(jīng)正常落戶,車輛出現(xiàn)問題12月份重新?lián)Q了一輛價(jià)位高的車,原來的發(fā)票已經(jīng)退回給他們,購(gòu)置稅的錢也退回了公司重新交了新的,首付補(bǔ)了5000多該怎么做賬
老師,你好我想問一下,公司12月份買的車對(duì)公賬戶已經(jīng)支付了保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅,但是他的發(fā)票開錯(cuò)了,要重開,已經(jīng)退回去了,相當(dāng)于我12底沒有發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么入賬???
你好,老師。我們公司買了一臺(tái)小轎車,上個(gè)月的發(fā)票只開了裸車價(jià)的發(fā)票。還有其他保險(xiǎn),車牌費(fèi)已經(jīng)支付了,還沒開票。那我這個(gè)月要如何做賬啊
我們公司有輛車不開了,車險(xiǎn)想退掉,去年12月已經(jīng)入賬了,退保后可以退回一部分保險(xiǎn)金還有新開的發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?另外翻年了是不是還會(huì)影響到企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師您好,請(qǐng)問一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
但是我的預(yù)付賬款是按供應(yīng)商科目核算的,入預(yù)付賬款也不太合適
我暫時(shí)入的其他應(yīng)收款,可以嗎?老師
這個(gè)也可以啊? ? 最后都是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算的