?你好? ? ? ? 對沖下法人名下的科目 。我估計是分別在用科目 導(dǎo)致你 掛了好多明細(xì)了。 你去看看? ?分別每個科目是什么方面的余額。 我看怎么對沖??

請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時 借:各種費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會計分錄處理成借:庫存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費(fèi)用,用的是庫存現(xiàn)金,請問現(xiàn)在能不能把庫存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應(yīng)收款?
新入職一個公司,其他應(yīng)付款-法人,其他應(yīng)收款-法人,庫存現(xiàn)金-法人,三個科目余額都是負(fù)數(shù)是什么意思?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)賬?還有一個科目是庫存現(xiàn)金-法人第二個私人卡。 是做內(nèi)賬,但是我想把賬理正規(guī)些
老師問一個問題,老師從公司賬戶借款,借:其他應(yīng)收款—法人,貸:銀行存款,但是這個老板要的是庫存現(xiàn)金,這個科目怎么做呀,是代賬公司的帳
請問下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬多余額,其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬,是法人。這個賬怎么調(diào)整?
計提勞務(wù)費(fèi)的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
1.庫存現(xiàn)金-法人卡1 借方余額 688475; 2.庫存現(xiàn)金-法人卡2 借方余額-1192251.35元;3.其他應(yīng)收款-法人 借方余額-212000元;4.其他應(yīng)付款-法人 貸方余額-841789元
?你好? ? 你庫存現(xiàn)金 兩張卡在用嗎 ?? ? 你其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖下 :借? ? ? 其他應(yīng)付款-841789? 貸其他應(yīng)收款? ? ??-841789
庫存現(xiàn)金卡2沒有在用,前任財務(wù)把法人拿來的報銷單公司的費(fèi)用但又不用公司付錢給法人的時候都記在,庫存現(xiàn)金卡2上了,庫存現(xiàn)金卡1在法人手上,也無法拿到卡的使用明細(xì)賬
?你好那你就處理 下 :借庫存商品現(xiàn)金? -卡1? ? ??-1192251.35? 貸庫存現(xiàn)金? ?-卡2?-1192251.35? ? 、? ?就調(diào)整了 。? ? 以后記得用一個明細(xì)就行了。別整那么多? 這樣你不好對賬
老師,公賬沒錢時,法人私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來怎么做賬,公賬轉(zhuǎn)款給法人備注還款時,怎么做賬?像這兩種情況?是統(tǒng)一用一個科目做賬比較好嗎?
?你好? ? ?借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ? ? ? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?是的 最好用一個科目??
老師,經(jīng)過調(diào)整,現(xiàn)在其他應(yīng)付款平了,其他應(yīng)收款借方是正數(shù)了,以后和法人的往來借款還款,是接著用這個其他應(yīng)收款核算比較好還是用其他應(yīng)付款?
?你好 是的。 以后就用其他應(yīng)收款了。 我都給你調(diào)平了 別在用其他應(yīng)付款了。? ?
謝謝老師,法人拿單來登賬又不用公司給他報銷(是公司的開支)是記貸方庫存現(xiàn)金法人私人卡好?還是掛往來其他應(yīng)收款? 內(nèi)賬
?你好 你其他應(yīng)收賬款 貸方掛著就行了。? ?
好的,謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ?