你好 你開(kāi)了紅沖發(fā)票的話(huà) 那么 你就做紅沖分錄處理 。 繳納的稅費(fèi) 你就可以申請(qǐng)退稅處理 。 報(bào)稅的話(huà) 用2月的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù) 抵減后的余額來(lái)報(bào)稅即可。
請(qǐng)問(wèn)老師,一月開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,2月的時(shí)候因?yàn)槠渌蛲嘶亓税l(fā)票并進(jìn)行紅沖處理,請(qǐng)問(wèn)還要怎么處理?報(bào)稅會(huì)有影響嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),我們一季度開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,二季度因?yàn)槠渌蚣t沖了,因?yàn)槎径乳_(kāi)始專(zhuān)票為3個(gè)點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)稅比對(duì)不通過(guò),然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)出去了一張6萬(wàn)的增值稅電子普票,后來(lái)當(dāng)月7月份這張普票又退回來(lái)了,我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了,請(qǐng)問(wèn)一下這種一正一負(fù)相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司12月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
公司繳納個(gè)稅的分錄怎么寫(xiě)
有不良品,要跟供應(yīng)商做退貨,后面供應(yīng)商把好的產(chǎn)品寄回來(lái),這筆賬需要做嗎
個(gè)人開(kāi)房租票15000要交多少稅
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物本期余額要等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額才是對(duì)的嗎?
營(yíng)業(yè)額為286萬(wàn),要轉(zhuǎn)換為美元,然后匯率是7.3,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)換美元金額是多少
老師,傭金發(fā)票25年開(kāi)來(lái)的,業(yè)務(wù)發(fā)生及合同簽訂是24年,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但24年原會(huì)計(jì)未做賬,25年發(fā)票到直接做到25年嗎?金額11萬(wàn)多
老師,我不明白這個(gè)思路,4月份的開(kāi)票明細(xì),扣掉月返的14個(gè)點(diǎn)和年返的6個(gè)點(diǎn)后,按照出廠價(jià)的8折開(kāi)票。
小規(guī)模納稅人建筑行業(yè)當(dāng)月普票超過(guò)10萬(wàn)繳稅嗎?
老師您好,4月份的賬務(wù)處理完了,資產(chǎn)超過(guò)了5000萬(wàn),怎樣可以降低資產(chǎn)呢
個(gè)體小規(guī)模納稅人 安充電樁可以開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)嗎?