您好 請問12月份的時候分錄怎么寫的
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進(jìn)項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進(jìn)項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
老師,我公司11月份收到一張進(jìn)項發(fā)票開錯了,但是認(rèn)證了,12月提出申請讓對方開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在我公司收到紅字發(fā)票后,我用軟件做賬時顯示增值稅比電子稅務(wù)局少這個稅額?
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項表格有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,請問公司12月開的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,后面因為商品名稱開錯了,就紅沖了這張進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報增值稅提示要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
借:庫存商品 進(jìn)項稅額 貸,應(yīng)付款
借:庫存商品 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字