這個你刪除紅字信息表叫購買方那邊開紅字信息表就可以,
銷方用自行開具的紅字信息表紅沖了已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這種情況怎么辦?
銷售方要紅沖專票填了紅字信息表后上傳才看見對方已經(jīng)抵扣這種情況怎么辦?
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
老師您好,二季度開具的專票,(購買方已經(jīng)抵扣)購買方開具了紅字信息表,但是銷售方忘記導(dǎo)入紅字信息表了,這種情況怎么處理
老師好,我這邊作為銷售方需要開紅字信息表,在上傳信息表的時候才發(fā)現(xiàn)對方單位已經(jīng)抵扣,對這張信息表已經(jīng)成功了么?怎么作廢呢
提供給國外客戶的開戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會當(dāng)副會長,需要繳納會費(fèi),請問這個以公司名義付款,對方開發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時備注備用金計入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進(jìn)時沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報時認(rèn)繳出資時間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調(diào)增嗎
這個上頭顯示抵扣了就是抵扣了吧 問對方說 他說沒抵扣 也不知道怎么回事
對方勾選平臺沒有勾選,沒有勾選不會顯示這個
他們開了紅字信息表后 我們這邊再開紅字發(fā)票嗎
是的,是的,是的,是的,
這個紅字信息表需要給我們一份嗎
需要給編碼電子版給你們,這個你們根據(jù)這個開紅字發(fā)票,
好的 謝謝 明天了 再跟那邊財務(wù)確定一下
嗯,要是沒有認(rèn)證不會顯示已抵扣,
我們小規(guī)模 以前也沒有弄過專票 所以也不懂 認(rèn)證了就是抵扣了對嗎
再問一下啊 紅字信息表 是從我們的稅盤里開吧 有兩個選項 1購買方申請 兩個選項 已抵扣 未抵扣 2銷售方申請 如果他們已經(jīng)抵扣了 那也是我們自己開紅字信息表吧 里頭選購買方申請的 已抵扣 是吧 而不是 讓購買方那邊 他們開紅字信息表
認(rèn)證之后申報填寫附表2第2欄就是抵扣了
不是,是購買方那邊申請選擇已抵扣
不是你們選擇你只能選擇銷售方