這個(gè)你刪除紅字信息表叫購(gòu)買方那邊開(kāi)紅字信息表就可以,
銷方用自行開(kāi)具的紅字信息表紅沖了已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這種情況怎么辦?
銷售方要紅沖專票填了紅字信息表后上傳才看見(jiàn)對(duì)方已經(jīng)抵扣這種情況怎么辦?
老師,想問(wèn)下我方為銷售方,開(kāi)具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開(kāi)具紅字信息表,但由于客戶搞錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表。請(qǐng)問(wèn)這種情況會(huì)對(duì)銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
老師您好,二季度開(kāi)具的專票,(購(gòu)買方已經(jīng)抵扣)購(gòu)買方開(kāi)具了紅字信息表,但是銷售方忘記導(dǎo)入紅字信息表了,這種情況怎么處理
老師好,我這邊作為銷售方需要開(kāi)紅字信息表,在上傳信息表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已經(jīng)抵扣,對(duì)這張信息表已經(jīng)成功了么?怎么作廢呢
請(qǐng)問(wèn)這題沒(méi)有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬(wàn)元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬(wàn)元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬(wàn)元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬(wàn)元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬(wàn)元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬(wàn)元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬(wàn)元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬(wàn)元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開(kāi)發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來(lái)增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒(méi)有發(fā)票,就在沒(méi)有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過(guò)專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
這個(gè)上頭顯示抵扣了就是抵扣了吧 問(wèn)對(duì)方說(shuō) 他說(shuō)沒(méi)抵扣 也不知道怎么回事
對(duì)方勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選,沒(méi)有勾選不會(huì)顯示這個(gè)
他們開(kāi)了紅字信息表后 我們這邊再開(kāi)紅字發(fā)票嗎
是的,是的,是的,是的,
這個(gè)紅字信息表需要給我們一份嗎
需要給編碼電子版給你們,這個(gè)你們根據(jù)這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票,
好的 謝謝 明天了 再跟那邊財(cái)務(wù)確定一下
嗯,要是沒(méi)有認(rèn)證不會(huì)顯示已抵扣,
我們小規(guī)模 以前也沒(méi)有弄過(guò)專票 所以也不懂 認(rèn)證了就是抵扣了對(duì)嗎
再問(wèn)一下啊 紅字信息表 是從我們的稅盤里開(kāi)吧 有兩個(gè)選項(xiàng) 1購(gòu)買方申請(qǐng) 兩個(gè)選項(xiàng) 已抵扣 未抵扣 2銷售方申請(qǐng) 如果他們已經(jīng)抵扣了 那也是我們自己開(kāi)紅字信息表吧 里頭選購(gòu)買方申請(qǐng)的 已抵扣 是吧 而不是 讓購(gòu)買方那邊 他們開(kāi)紅字信息表
認(rèn)證之后申報(bào)填寫附表2第2欄就是抵扣了
不是,是購(gòu)買方那邊申請(qǐng)選擇已抵扣
不是你們選擇你只能選擇銷售方