你好,在1月份補(bǔ)做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤(rùn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做?。?/p>
你好 老師 我用的是金蝶,12月時(shí)忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,1月的已經(jīng)做了,要怎樣進(jìn)行更正呢
老師 在嗎?我12月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,怎么糾正啊,我用的金蝶軟件 現(xiàn)在1月的稅都報(bào)完了,只是我還沒結(jié)賬 12月末我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了,就是忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了[撇嘴]救急啊
你好老師,三月的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了,但是本年利潤(rùn)忘記扣減了,現(xiàn)在怎么做呢?
老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),12月的憑證已經(jīng)不能改動(dòng)了,可以在1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話要通過以前年度損益科目嗎?這個(gè)憑證怎么做?感謝!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師 那上年虧損了 1月補(bǔ)做時(shí)分錄:借: 本年利潤(rùn)—未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù)虧損數(shù)) 貸:本年利潤(rùn)(虧損數(shù)負(fù)數(shù)) 這樣對(duì)嗎?都是負(fù)數(shù)
你好,上述分錄的金額是正數(shù)
老師 我是補(bǔ)錄完,然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
你好,這個(gè)分錄是自己錄入,而不是自動(dòng)的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)?
還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后再補(bǔ)錄,再過賬結(jié)賬呢?
你好,是先過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后補(bǔ)錄相應(yīng)分錄,然后結(jié)賬?
這個(gè)分錄我錄完了,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益唄
你好,這個(gè)分錄(借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn)?)錄完之后,就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)損益,只需要結(jié)賬就可以了
哦 明白了 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝