你好,你具體是什么業(yè)務(wù)做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
您好,請(qǐng)問(wèn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報(bào)表怎么處理
請(qǐng)問(wèn)籌建期增值稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣的增值稅后期是怎么處理的,現(xiàn)在每期增值稅都是零申報(bào)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)在賬務(wù)處理的時(shí)候,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在做增值稅報(bào)表的時(shí)候要Z02三,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫(xiě)嗎
賬上應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額,但增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額應(yīng)該怎樣處理?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)出差的抵扣額在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額表里怎么填寫(xiě)
私車公用,油補(bǔ),是在工資里邊嗎,還是可以單獨(dú)費(fèi)用報(bào)銷
老師,我買進(jìn)來(lái)的蔬菜免稅的,開(kāi)出去也是免稅的嗎?
老師,單位是家汽車4s店,一般納稅人,完成一定銷售任務(wù)后,上游車企會(huì)給返利,您幫我看下,我這樣設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分錄是否正確,有哪里需要改動(dòng)
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),人員都已經(jīng)選非正常了,離職時(shí)間也選了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)15小時(shí)理論和實(shí)操,多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),已經(jīng)沒(méi)有人了
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到的退稅款需要繳納企業(yè)所得稅或其他稅種嗎
出口退稅過(guò)程中,需要提供增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),現(xiàn)在專用發(fā)票都是電子發(fā)票。這個(gè)需要去哪里下載
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
您好老師!我是知道有這么個(gè)子科目,我沒(méi)用過(guò),收到票,不抵扣的留著不做分錄,抵扣了就直接做進(jìn)項(xiàng)稅
收到票可以做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額可以在待認(rèn)證稅額
就是成本不夠時(shí),可以先入庫(kù)做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)可以不填,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有認(rèn)證環(huán)節(jié)了,等實(shí)際抵扣是直接轉(zhuǎn), 借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸 貸:抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎
你好,你的理解完全正確
謝謝老師!請(qǐng)問(wèn)合理合法做法是,只要收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí)就做 借:庫(kù)存商品 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 還是按我目前做法根據(jù)銷售收入,測(cè)算交多少增值稅,再倒退進(jìn)項(xiàng)稅額、入庫(kù),根據(jù)實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng) 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 評(píng)估利潤(rùn),成本或費(fèi)用不足時(shí),借:庫(kù)存商品 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
借:庫(kù)存商品 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 科目錯(cuò)了,是待認(rèn)證。要把購(gòu)進(jìn)庫(kù)存計(jì)入做賬務(wù)處理的
沒(méi)明白,您是說(shuō),只要收到進(jìn)項(xiàng)票就入庫(kù)嗎
是的,你不入賬,金三系統(tǒng)也有你購(gòu)買記錄的
因?yàn)閷?duì)方開(kāi)銷項(xiàng)票了,對(duì)吧?我接手兩個(gè)月,公司一直按實(shí)際抵扣時(shí)入庫(kù)
最好不要這樣的,也容易出錯(cuò)誤的
好的,謝謝老師!最后跟您確定一下,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額只是賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)時(shí)不用填報(bào)對(duì)吧
是的,您的描述完全正確
謝謝老師!
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快