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Q

請問籌建期增值稅只有進項稅,待抵扣的增值稅后期是怎么處理的,現(xiàn)在每期增值稅都是零申報

2021-03-16 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 21:26

同學(xué)您好,是不認(rèn)證的話,可以先記入到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進項稅額,以后實際認(rèn)證了,再從待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額

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快賬用戶5934 追問 2021-03-16 21:28

后期是在我們開出銷項稅票時在金稅盤里面進行勾選嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 21:29

您好,是可以這樣的,現(xiàn)在勾選也可以,就是記入進項稅額,然后再留抵稅額里面體現(xiàn)

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快賬用戶5934 追問 2021-03-16 21:30

也可以不用現(xiàn)在勾選吧!

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齊紅老師 解答 2021-03-16 21:32

您好,是的,也是可以的

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快賬用戶5934 追問 2021-03-16 21:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-16 21:46

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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同學(xué)您好,是不認(rèn)證的話,可以先記入到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進項稅額,以后實際認(rèn)證了,再從待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額
2021-03-16
你好,這個不需要申報的,你沒有勾選不要填寫。
2024-03-04
可以的,這個不影響。
2023-03-16
同學(xué)你好 這個是沒有期限的
2021-09-02
你好,你具體是什么業(yè)務(wù)做待抵扣進項稅額
2021-02-04
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