你好 具體的什么費用
問一下,年底暫估了一筆15000的費用,但是沒有做進去,請問一下現(xiàn)在1月份應該怎么給補進去,怎么做分錄
老師好,有一筆業(yè)務,去年銷售的,進項票去年年底來的,但是我查了一下,當時會計沒有暫估,現(xiàn)在我應該怎么做賬?
老師我想問一下之前今年暫估的費用票現(xiàn)在年底快結束了現(xiàn)在費用票進來了怎么做分錄
請問老師,比如12月份我們支付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,我們就把成本暫估進來咯,這一筆分錄怎么做呢?然后1月份對方把票補給我們了,我們把他放下12月份,這一筆分錄又怎么做呢?
老師,去年11月份有一筆暫估成本,收到發(fā)票做在1月份,跨年了分錄應該怎么做呀
老師,加工廠個體工商戶一般納稅人,竹子加工成竹簾,行業(yè)毛利率一般是多少?
老師您好,我們公司個體戶一季度一分錢都沒繳納,為啥開不出稅收完稅證明?
黃某和鄧某合伙拿貨,貨物單價是370元,共拿了20個,貨款共7400元,黃某投入6000元,鄧投入1400元,貨物已售出18個,銷售總金額11447,手續(xù)費成本104.5元,運費共92元,成本按50%出資,利潤收入按黃某30%,鄧某70%,兩者應該怎樣來結算?黃某應該拿回多少錢?
老師,請問一輛車做了好幾個項目,我怎樣去重可以讓一輛車不論做了幾個項目都只記一次
老師好,小規(guī)模商貿公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產 比如空調(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
現(xiàn)在拿到的是通行費發(fā)票
這么大的金額? 什么業(yè)務的 出差嗎
運輸行業(yè)
借利潤分配 進項 貸預付賬款 如果是電子發(fā)票
全部是紙質票,沒有進項稅
老師發(fā)錯了,全部都是過路費發(fā)票,短途的那種
應該怎么做會計分錄呢
借利潤分配貸銀行存款/庫存現(xiàn)金 匯算清繳調減 增加費用 抵扣所得稅
老師應該在1月做,還是在12月補充
你好在一月份做這個的
借利潤分配—未分配利潤,貸匯算清繳調減?
老師,那個匯算清繳調減沒有這個科目,它是摘要嗎
匯算清繳填寫納稅調整明細表的意思
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快。