你好 你這個要先紅沖,然后再做正確的分錄

老師,就是我問一下那個比如說21年暫估的勞務(wù)成本,暫估的也對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是票在今年回來的都是費用票,這個怎么操作,之前暫估的能充沖銷嗎?
老師我想問一下之前今年暫估的費用票現(xiàn)在年底快結(jié)束了現(xiàn)在費用票進來了怎么做分錄
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
去年暫估的費用 ,今天來的主營業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據(jù)財務(wù)報表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看