同學(xué)您好 一年一付的,可以先記入預(yù)付賬款,然后每月攤銷進(jìn)成本費(fèi)用,借預(yù)付賬款貸銀行存款,以后每月,借成本費(fèi)用科目貸預(yù)付賬款
老師,你好!我想問一下,家庭農(nóng)場(chǎng)合作社,承包土地費(fèi),承包土地是簽三年合同,但是支付土地費(fèi)是一年一支付的,該怎么做賬寫科目?
你好,老師,村委會(huì)成立了一個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社,現(xiàn)在已收到承包費(fèi),但是支出到戶土地流轉(zhuǎn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問一下如果房地產(chǎn)公司與建筑施工單位,簽訂包工包料合同,但是實(shí)際操作的時(shí)候,一些比如混泥土材料款,又是由房地產(chǎn)公司代施工單位直接打款打在供應(yīng)商賬戶上,付給供應(yīng)商的(供應(yīng)商寫了一張借條給房地產(chǎn)公司,說是此借款可以抵扣供應(yīng)商與施工單位簽訂合同的應(yīng)收賬款中抵扣償還),那這一筆支出該如何記賬???
老師,一家單位 把租來的土地入了長期待攤費(fèi)用,這塊兒土地應(yīng)該是要確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的,麻煩問一下如何進(jìn)行調(diào)整呢?調(diào)整分錄怎么做?怎么去折現(xiàn)呢?(這塊兒土地合同總金額是10552500,按照合同約定分三次支付,第一筆和第二筆已經(jīng)支付,分別是2022年8月和10月支付,第三筆在23年年末支付,合同是2019年6月月簽的,合同約定土地折舊年限是20年)
老師,一家單位 把租來的土地入了長期待攤費(fèi)用,這塊兒土地應(yīng)該是要確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的,麻煩問一下如何進(jìn)行調(diào)整呢?調(diào)整分錄怎么做?怎么去折現(xiàn)呢?(這塊兒土地合同總金額是10552500,按照合同約定分三次支付,第一筆和第二筆已經(jīng)支付,分別是2022年8月和10月支付,第三筆在23年年末支付,合同是2019年6月月簽的,合同約定土地折舊年限是20年)三次支付金額不等額,分別是5552500,2000000,3000000,折現(xiàn)率是5.5%
老師,請(qǐng)問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
老師,我直接借生產(chǎn)成本,貸銀行存款可以嗎?
因?yàn)檫@是一個(gè)小型的,只是為了做個(gè)簡單的流水賬,我不想每月攤銷成本,可以嗎?謝謝老師
金額不是很大的花那也是可以的