您好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票沒(méi)來(lái),怎么付款了?
房地產(chǎn)公司。去年12月份要結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此暫估了成本,我的分錄為,借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,請(qǐng)問(wèn)今年施工方開發(fā)票來(lái)我付款的分錄怎么做?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)去年做了結(jié)轉(zhuǎn),成本做了暫估,現(xiàn)在付款了,發(fā)票還沒(méi)開來(lái),怎么入賬?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)收入做了成本暫估,分錄是 借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付-暫估(不含稅) 現(xiàn)在該合同結(jié)算了,結(jié)算金額小于應(yīng)付-暫估,分錄怎么沖回減成本?年末一次性沖減還是合同結(jié)算時(shí)就沖減? 若結(jié)算金額大于應(yīng)付-暫估,又怎么做分錄?
老師,我們22年的成本發(fā)票沒(méi)有開回來(lái),賬上也沒(méi)有暫估,現(xiàn)在成本發(fā)票開回來(lái)了要怎么做賬,因?yàn)楹罄m(xù)可能不開發(fā)票出去了。。
就是22年做了借,庫(kù)存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來(lái),我該怎么做分錄?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒(méi)有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤(rùn)當(dāng)年時(shí)間的凈利潤(rùn)。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤(rùn)。
倉(cāng)庫(kù)定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購(gòu)一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤(rùn)預(yù)估超300萬(wàn)了,一季度200,二季度150,請(qǐng)問(wèn)二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤(rùn)都按25個(gè)點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說(shuō)法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬(wàn)?(350+20=370)
【實(shí)際處理過(guò)的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。在5月份之前(包括5月份)需要來(lái)發(fā)票,謝謝
我們付款是按照工程進(jìn)度資料計(jì)算付款金額,發(fā)票后面才開來(lái)的
您好,需要催發(fā)票,謝謝!
但是我們每次都是這樣子的,本期付款,下期才能拿到發(fā)票呀?
工程項(xiàng)目都是這樣的,也沒(méi)有辦法催,按照工程進(jìn)度單結(jié)算