您好,提前開發(fā)票,增值稅確認收入計算增值稅,企業(yè)所得稅和會計按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入
請問下老師,我一月份的項目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。恳彩菚汗绬??
老師 我們上個月銷售出去的東西有點多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會收到 我就不暫估了
老師好,我們有一個工程項目,工程款造價300,可上個月直接一次性直接開票300萬出去,導(dǎo)致很多成本沒有及時入進來結(jié)轉(zhuǎn),本月有些成本發(fā)票才拿到,那么怎么辦?直接將成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本月已經(jīng)沒有收入結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師你好,請問一下,我公司有個項目,進度款發(fā)票已經(jīng)開完了,但是每個月都有付人工,想請假一下,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
我已經(jīng)直接全部計入主營業(yè)務(wù)收入了,那么這個月,我怎么調(diào)賬呀?
您好,未跨年,紅字沖回,跨年,通過以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回即可
老師能不能幫忙寫會計分錄?不太明白所得稅收入的確認要怎么做賬
您好,您借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整(紅字)
我這個月收到成本票100萬。難道我要沖掉,然后又確認收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本?
您好,收入成本對于會計核算角度按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無關(guān)
老師,又辛苦您了??墒俏沂盏降哪?00萬的發(fā)票,當(dāng)時收到款項100,我當(dāng)時借:應(yīng)收賬款200 銀行存款100 貸主營業(yè)務(wù)收入275.23 銷項稅24.77 ,我這么做是錯了對吧,正確的會計分錄應(yīng)該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
您好,您先確認下您按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入的金額應(yīng)當(dāng)是多少
假設(shè)確認100萬的收入,可是稅金,開票了不是得交嗎?這會計分錄就是沒想明白
您好,增值稅是先開票先確認收入,企業(yè)所得稅和會計按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入