您好,不適用增值稅即征即退政策的,已經(jīng)繳納的增值稅不得在之后抵消或者退回。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
2020年三月份開了兩張專票,四月份發(fā)現(xiàn)內容錯誤于是沖紅了,以為稅額抵消了,增值稅就零報了。2021年管理員喊補稅,我想知道補交的稅在之后能抵消或者退回嗎?希望各位老師能給我解答這個問題
我在2020年三月份開了兩張專票,四月份發(fā)現(xiàn)內容錯誤于是沖紅了,以為稅額抵消了,增值稅就零報了。2021年管理員喊補稅,我想知道補交的稅在之后能抵消或者退回嗎?
老師您好,我想請問我們公司在外地有項目,當初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個月也都給甲方開票了,他們也把錢轉給我們了,然后這個月外地的稅務局說我們沒有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務局上申請,第一次面對這種也不知道,就填了合同上的日期,結果過期了。我們當?shù)氐亩悇站终f,讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長,才能報驗和預繳,我想問這種情況我們有罰款嗎?
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費用,借,管理費用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費用需要做成固定資產(chǎn),請問25年的怎么來調整呢,謝謝
老師,你好!我有想材料發(fā)票一直掛著,現(xiàn)在對方說這張發(fā)票不要紅沖了,那我得怎么操作把之前的做平呢
老師,個體戶除了年報還有稅報嗎,稅報是什么
老師,請問一下2024.12月的工資,計提借勞務成本 員工工資 貸應付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結轉成本,在25年的賬上結轉成本可以的嘛?
老師好,惠州戶口如何購買深圳靈活就業(yè)的社保?
老師,小規(guī)模納稅人,開個一張30萬的專票,完了月末的時候 需要做一筆什么樣的分錄
通過國外代理機構(律所)申請專利,國內支付非貿付匯,屬于源泉扣繳還是指定扣繳
老師,請問我這個利潤表跟別人這個利潤表不一樣 我要填寫別人的這個模版 我的是本年累計金額 別人的是上期金額 怎么搞啊
票的內容是錯誤的也要補這個稅款嗎,沖紅了也沒用,現(xiàn)在是要白交這筆錢了?
您好,您是在次月開具紅字發(fā)票,三月份是沒有抵消的,如果您在四月重新開具一張同樣金額的藍字發(fā)票,就抵減了。
那張沖紅的票沒開藍字發(fā)票了,現(xiàn)在跨年了是沒辦法了嗎,只能補交稅款和滯納金了
您好,這種情況已被管理員通知的話,如果沒有回旋余地的話建議補稅,以免后續(xù)降低信用等級。
所以跨月沖紅是作廢不了上月發(fā)票的嗎?四月沖回了,再匯總上報,申報增值稅的表應該填什么數(shù),填在哪個位置上呢?
您好,作廢只能當月作廢的,去年四月已經(jīng)零申報,但實際有開票,一般來說,申報金額是不能小于開票金額的,且已經(jīng)跨年,不在同一年度內,建議還是參考稅務局意見。
您好,可以查一下去年5月申報增值稅的時候,您是否有把沖紅的發(fā)票稅額抵減,建議主要和專管員好好溝通一下。