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老師,小規(guī)模納稅人,開個一張30萬的專票,完了月末的時候 需要做一筆什么樣的分錄

2025-07-21 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-21 17:03

你好,不需要另外做,你確認收入,借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了。

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:04

不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:07

你好,小規(guī)模不需要的了。

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:24

老師,買樹苗開回來的發(fā)票需要入賬嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:24

你好,是的,屬于公司的業(yè)務(wù)就需要。

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:25

票面顯示都是免稅的

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:25

你好,嗯。對方自產(chǎn)自銷是可以免稅。

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:25

免稅的進項票也要入賬嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:26

你好,你們是一般納稅人嗎

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:26

小規(guī)模納稅人

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:26

合作社的那種

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:28

你好,那你直接入成本或者費用就行。不用管進項了。

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:33

這個費用是15萬 那入賬時 入得是成本 那我就直接寫15萬?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:34

你好,是的,如果是當(dāng)月收入對應(yīng)的金額,你可以入成本15萬。

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:35

像這樣的 入成本 貸方應(yīng)該入什么科目

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:35

你們是買樹苗,然后賣樹苗嗎

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快賬用戶6266 追問 2025-07-21 17:39

是的、賣樹苗

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齊紅老師 解答 2025-07-21 17:39

你好,那你買來,做借庫存商品,貸應(yīng)付賬款等 賣出去,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品=樹苗

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小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
2024-03-12
同學(xué)你好 這個直接計提就可以了 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
2022-07-01
?你好 不用結(jié)轉(zhuǎn)的; 你沒有? ?三級科目的; 你只有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 不存在結(jié)轉(zhuǎn)的? ?
2022-06-22
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,因為是免稅。他這個就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)稅款了。
2022-05-26
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行 需要繳納的 小規(guī)模進項抵扣不了的
2023-07-09
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