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老師,12月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那這個月會計(jì)分錄應(yīng)該怎么補(bǔ)?

2021-02-02 01:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 02:23

你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-02-02
您好,你可以反結(jié)賬回去的啊
2023-01-10
你好, 沒關(guān)系的,在次年1月份結(jié)轉(zhuǎn),不影響上一年的報(bào)表,分錄為借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤就行了。
2021-02-04
個人覺得沒有必要補(bǔ)了,你要補(bǔ)也是補(bǔ)到固定資產(chǎn)里面
2025-03-11
你好,不對的,不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該這個余額都是一樣的 不影響報(bào)表
2023-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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