你好同學,你認證了沒事,你在報表上進項里有一個進項轉(zhuǎn)出的,你填上去就可以同學
10月份的抵扣發(fā)票認證了 但是忘記簽名,已經(jīng)報稅了,在認證平臺顯示沒有認證,但是在報稅網(wǎng)站上卻顯示已經(jīng)認證了,要怎么辦處理呢?
購買稅盤的180在認證平臺已經(jīng)認證了,怎么在報表進項稅額轉(zhuǎn)出呢
已認證的進項稅額再做進項轉(zhuǎn)出怎么操作勾選平臺里
已認證的發(fā)票部分紅沖,在發(fā)票認證平臺需要將認證的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,有專票認證錯了,要做進項轉(zhuǎn)出的話是不是在申報表里面填上需要轉(zhuǎn)出的金額就行了?還需要在認證平臺操作什么不呢?
小規(guī)模企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎,會產(chǎn)生什么影響嗎
有沒有房屋買賣的合同模版
老師,請問一下小規(guī)模滾動去看不超過500萬,是不是從今去年6月到今年6月?比如是2024年2月成立的公司,那就是到2025年1月不超500萬,然后2025.2-3月不開票。從2025.2-2021月不超500萬是這樣算的嘛?
請問出口企業(yè)報生產(chǎn)退稅免抵稅的附加稅是次月出現(xiàn)嗎?
老師 我單位收到財政補貼 進去遞延收益 后期員工報銷 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用和遞延收益 后面需要附什么附件嗎?
金蝶系統(tǒng)如何查詢無形資產(chǎn)攤銷明細表
老師您好,我想問一下查財稅文件從哪里可以查到
老師,請問一下小規(guī)模滾動去看不超過500萬,是不是從今去年6月到今年6月?
有一筆21年的分錄,應(yīng)交個人所得稅實際是繳納了的,但代理記賬當時把這筆金額做在管理費用社保里面了,導致應(yīng)交個人所得稅貸方有余額,這個怎么處理
老師,想問一下。有一個小規(guī)模公司,是第三方服務(wù)。主要業(yè)務(wù)是對接下游體檢客戶,然后找上游體檢機構(gòu)。這個小規(guī)模公司是掙差價的。這這個公司可以差額計稅么?;蛘哌@個業(yè)務(wù)模式怎么樣更省稅。
進項稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄呢
你好同學,有一個附表上有一個進項轉(zhuǎn)出的項目,好像是十幾行那里
你看看是選哪一個
你好同學你填14行里,就出現(xiàn)在13行里了
是填免稅貨物那一欄嗎
你好同學是的同學沒錯的
我現(xiàn)在等于只抵扣了20.71,稅務(wù)報表也報了,沒有在減免報表中填列180,這種情況我是不是可以在下個月再進項稅額轉(zhuǎn)出呢,然后再在減免稅務(wù)報表中填列180
你好同學是同學,是的同學
可是,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢
你好同學 借:管理費用? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)