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老師,想問一下。有一個小規(guī)模公司,是第三方服務(wù)。主要業(yè)務(wù)是對接下游體檢客戶,然后找上游體檢機構(gòu)。這個小規(guī)模公司是掙差價的。這這個公司可以差額計稅么?;蛘哌@個業(yè)務(wù)模式怎么樣更省稅。

2025-06-26 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-26 14:50

你好,體檢機構(gòu)發(fā)票是開給客戶吧 還是開給你們。

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你好,1.這樣理解是對的呢, 2會計做賬個體和公司是一樣的呢 3那也是本年利潤,利潤分配的呢,這個沒有區(qū)別的 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得相當(dāng)于企業(yè)的企業(yè)所得稅了
2020-09-15
你好;? ?你們之間有業(yè)務(wù)往來嗎 ? 有業(yè)務(wù)往來才可以開票的;? 避免? ?有虛開發(fā)票風(fēng)險的 ;? ? ? ? ??
2022-05-20
您好,這個很常見啊,和個人簽一個 “傭金合同”,付款給個人,個人需要提供發(fā)票的,業(yè)務(wù)和發(fā)票都跟上,沒有稅務(wù)風(fēng)險了
2023-04-03
同學(xué),你好。 該業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅直接用開出去發(fā)票的銷項稅減去收到發(fā)票的進項稅相減即可。 因為你題目中沒有說明10000元的收入以及支付的5000元是否含稅,所以分兩種情況給你解答: (1)假定是不含稅收入: 則當(dāng)期應(yīng)交增值稅=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含稅收入: 則當(dāng)期應(yīng)交增值稅=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻煩同學(xué)幫忙評價一下,你的好評是老師繼續(xù)做好答疑工作的動力,謝謝。
2020-12-26
同學(xué)你好 對的 這樣就可以
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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