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老師,先報增值稅時不用填免抵退這里是吧?報完增值稅以后再重新報出口免抵退稅是吧

老師,先報增值稅時不用填免抵退這里是吧?報完增值稅以后再重新報出口免抵退稅是吧
2021-02-01 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 14:18

你好,如果當(dāng)月開具了出口發(fā)票,這個免抵退數(shù)字這里需要填寫的

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快賬用戶2520 追問 2021-02-01 14:31

老師,剛才不填寫顯示失敗了然后把開的出口普票金額填寫了就過去了

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快賬用戶2520 追問 2021-02-01 14:31

現(xiàn)在就是不知道該怎么算應(yīng)退的稅額是多少?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 14:33

你看你申報的為增值稅的主表期末留抵稅額

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快賬用戶2520 追問 2021-02-01 14:40

留抵稅額是3727.83,出口發(fā)票開具的收入是840168.52

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快賬用戶2520 追問 2021-02-01 14:40

留抵稅額是3727.83,出口發(fā)票開具的收入是840168.52

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快賬用戶2520 追問 2021-02-01 14:41

應(yīng)該怎么算退稅多少

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齊紅老師 解答 2021-02-01 14:41

那你應(yīng)退稅額就是這個

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你好,如果當(dāng)月開具了出口發(fā)票,這個免抵退數(shù)字這里需要填寫的
2021-02-01
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-16
同學(xué)你好 生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進(jìn)行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2021-02-01
免抵退稅申報明細(xì)表 這個是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動取數(shù) 申報就可以
2024-03-02
同學(xué)你好 這個可以的
2022-06-16
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