 
                            對(duì)的,是的,先申報(bào)增值稅,然后再申報(bào)出口退稅。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,老師,出口退稅的免抵退稅額怎么計(jì)算,如果當(dāng)月要交增值稅,是先交了增值稅,然后在辦理退稅嗎,還是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報(bào),增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
老師您好,想問(wèn)下,出口退稅需要在當(dāng)月增值稅申報(bào)后才能申請(qǐng)么?還是互不影響?
請(qǐng)問(wèn)老師是報(bào)完增值稅才能做出口免扺退申報(bào)嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個(gè)月都要申報(bào)出口免扺退嗎?沒有也需0申報(bào)免扺退?
 
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無(wú)法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問(wèn)這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來(lái)滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


那進(jìn)賬不夠,沒法退稅,先申報(bào)免抵退稅額,這樣需要做賬嗎?
你好,那你得申報(bào)針織衫 不要申報(bào)出口退稅。
退稅我不申報(bào)的,但是稅務(wù)那邊說(shuō)先把免抵退稅額先報(bào)了,這個(gè)有點(diǎn)搞不懂
好,那就說(shuō)的增值稅的。
因?yàn)轳R上就4月15號(hào)了,不報(bào)的話會(huì)要申報(bào)什么延期什么東西來(lái)著
那免抵退稅額也是在電子稅務(wù)局申報(bào)的,會(huì)有一個(gè)免抵退稅額,這個(gè)金額賬面上不用做是嗎?
不需要的,不用做延期。
不是啊,是稅務(wù)打電話讓我報(bào)的唉
這些出口是23年的報(bào)關(guān)單
登錄電子稅務(wù)局—我要辦稅—出口退稅管理—退稅申報(bào)—生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報(bào)
對(duì)對(duì),是的,是這個(gè)流程
這樣的話就會(huì)有一個(gè)免抵退稅額留存,這個(gè)稅額賬面需要做嗎?
那就是說(shuō)的這個(gè)的
那老師,這個(gè)申報(bào)以后不要退稅需要做賬嗎?
那你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行,不需要做其他。
哦哦,那這個(gè)知道了,那這個(gè)申報(bào)完以后。如果后期有進(jìn)賬多出來(lái)了,那是不是還可以申請(qǐng)退稅???
是的,對(duì)的,是這么做的。
哦哦,那知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。