對的,是的,先申報增值稅,然后再申報出口退稅。
你好,老師,出口退稅的免抵退稅額怎么計算,如果當月要交增值稅,是先交了增值稅,然后在辦理退稅嗎,還是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額(以負數(shù)填寫)
老師,先報增值稅時不用填免抵退這里是吧?報完增值稅以后再重新報出口免抵退稅是吧
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出?
老師您好,想問下,出口退稅需要在當月增值稅申報后才能申請么?還是互不影響?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉為內銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
那進賬不夠,沒法退稅,先申報免抵退稅額,這樣需要做賬嗎?
你好,那你得申報針織衫 不要申報出口退稅。
退稅我不申報的,但是稅務那邊說先把免抵退稅額先報了,這個有點搞不懂
好,那就說的增值稅的。
因為馬上就4月15號了,不報的話會要申報什么延期什么東西來著
那免抵退稅額也是在電子稅務局申報的,會有一個免抵退稅額,這個金額賬面上不用做是嗎?
不需要的,不用做延期。
不是啊,是稅務打電話讓我報的唉
這些出口是23年的報關單
登錄電子稅務局—我要辦稅—出口退稅管理—退稅申報—生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報
對對,是的,是這個流程
這樣的話就會有一個免抵退稅額留存,這個稅額賬面需要做嗎?
那就是說的這個的
那老師,這個申報以后不要退稅需要做賬嗎?
那你做收入結轉成本就行,不需要做其他。
哦哦,那這個知道了,那這個申報完以后。如果后期有進賬多出來了,那是不是還可以申請退稅?。?
是的,對的,是這么做的。
哦哦,那知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。