你好是的,主表也得填寫(xiě)。
金稅盤抵扣金額,需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn),稅控盤購(gòu)置費(fèi)抵扣增值稅,是在附表四、增值稅減免申報(bào)明細(xì)表和主表23行處填嗎?
現(xiàn)在要抵減金稅盤的管理費(fèi),是不是四表和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表都要填寫(xiě)
老師,增值稅申報(bào)附表四,稅控維護(hù)費(fèi)本期抵減額,對(duì)應(yīng)的要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎?
稅控盤的維護(hù)費(fèi),除了填寫(xiě)在主表23欄,是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫(xiě)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
主表自己帶出來(lái)了,就是那個(gè)應(yīng)納稅額減征額
自己帶出來(lái)就不需要再填寫(xiě)了,帶不出來(lái)的需要自己手動(dòng)填寫(xiě)上去,需要填寫(xiě)主表,主表需要體現(xiàn)。