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請問,稅控盤購置費抵扣增值稅,是在附表四、增值稅減免申報明細表和主表23行處填嗎?

2020-11-06 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 09:50

您好!是的。就是這3個地方

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快賬用戶7748 追問 2020-11-06 09:56

要是銷項稅小于進項稅,之前購置的稅控盤一致沒有抵扣,這個月由于進項稅小于銷項了,要申報抵扣,這兩個表我填寫的對嗎? 減免稅申報表,應該填寫在期初余額還是本期發(fā)生額里呢?

要是銷項稅小于進項稅,之前購置的稅控盤一致沒有抵扣,這個月由于進項稅小于銷項了,要申報抵扣,這兩個表我填寫的對嗎?  減免稅申報表,應該填寫在期初余額還是本期發(fā)生額里呢?
要是銷項稅小于進項稅,之前購置的稅控盤一致沒有抵扣,這個月由于進項稅小于銷項了,要申報抵扣,這兩個表我填寫的對嗎?  減免稅申報表,應該填寫在期初余額還是本期發(fā)生額里呢?
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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:56

你好!是填在本期發(fā)生額里面的

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快賬用戶7748 追問 2020-11-06 10:07

老師,期初余額是什么時候填呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:22

你好!如果你留底,本期不抵扣,在下期就會有期初余額了

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您好!是的。就是這3個地方
2020-11-06
主表23行,附表四,減免稅明細表都要填寫
2021-01-08
對的 這個是自動出來的
2022-06-02
同學你好 對的 要填寫的
2022-02-11
是的 還有主表應納稅減征額
2020-12-15
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