你好!看看取值公式是否有問題
按道理,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=年初+利潤表本年累計數(shù)沒錯吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會不會是這方面的原因
老師,我在快賬里做了一個月的賬,我沒有設(shè)置初始余額,可是為什么利潤分配和本年利潤會有期初余額的,現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負債表不平,就是因為這個原因,怎么處理呢
老師,我想了解一下,本年的資產(chǎn)負債表“未分配利潤”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負債表“未分配利潤”期末余額?因為,現(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報表,要調(diào)未分配利潤的數(shù)據(jù)。但是,調(diào)了以后,未分配利潤數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調(diào)了一年,后面的每一年的報表都要調(diào)?不然,報表就會一直不平?
我2022年12月科目余額表中未分配利潤和我2022年資產(chǎn)負債表表未分配利潤不是一個數(shù)呢?我2022年沒有做損益調(diào)整,我22年科目余額表中未分配利潤數(shù)額等于資產(chǎn)負債表中為分配利潤期初數(shù)加上本年利潤,這是怎么回事呢?
你好,老師,我以4月的期末余額作為起始數(shù)據(jù)做了資產(chǎn)負債表,未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數(shù),在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以?
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負債表的時候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
在快賬里的啵,從哪里看
你好!在資產(chǎn)負債表里看看報表取值公式
老師我看到初始設(shè)置里確實有,也不知道什么時候錄進去的,現(xiàn)在我已經(jīng)錄了一個月的賬了,這個還能改嗎
老師,我弄得了,謝謝
你好!不客氣,處理了就可以的