你好,同學(xué),蔬菜免稅不可以抵扣

老師,我們公司向其他公司購(gòu)進(jìn)蔬菜,對(duì)方公司開出免稅的普通發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師你好,我想問(wèn)一下,我們公司農(nóng)業(yè)公司,是小規(guī)模,我們是配送公司,我們賣給其他單位的蔬菜,蛋,肉,水果,能開免稅普通發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒(méi)有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我們公司購(gòu)買的車間用蔬菜,對(duì)方開的是普票,蔬菜不能開專票嗎
合作社去農(nóng)戶那里收購(gòu)蔬菜賣給我們公司 開普通發(fā)票 ,我們公司是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,比喻說(shuō)某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說(shuō)他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬(wàn)多,負(fù)債11萬(wàn)多,現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來(lái)認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績(jī)嗎?
2024年12月開了60萬(wàn)發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬(wàn)發(fā)票,做帳24年沒(méi)有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說(shuō)增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說(shuō)加上這60萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開的票,稅款什么繳?
購(gòu)買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


合作社的才可以嗎以及農(nóng)民伯伯的
同學(xué),你說(shuō)的很對(duì),合作社和農(nóng)民的才可以