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老師,小規(guī)模納稅人的消費(fèi)稅 ,回來(lái)后,用來(lái)繼續(xù)加工的,不是也直接計(jì)入記住委托加工物資的成本嗎?不是不能抵扣嗎?

老師,小規(guī)模納稅人的消費(fèi)稅 ,回來(lái)后,用來(lái)繼續(xù)加工的,不是也直接計(jì)入記住委托加工物資的成本嗎?不是不能抵扣嗎?
2021-01-30 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-30 15:16

你好,企業(yè)委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅是不計(jì)入成本的。

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快賬用戶4912 追問 2021-01-30 15:22

老師,小規(guī)模的消費(fèi)稅,不是無(wú)論是否用連續(xù)加工,還是直接銷售,不都是直接計(jì)入成本嗎?

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快賬用戶4912 追問 2021-01-30 15:23

有點(diǎn)懵了

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齊紅老師 解答 2021-01-30 16:04

如果用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托加工收回時(shí)支付的消費(fèi)稅應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅借方,因?yàn)閷?lái)你再加工后再出售,應(yīng)稅消費(fèi)品還是需要交消費(fèi)稅的,所以這時(shí)支付的消費(fèi)稅是允許抵扣的。不然就重復(fù)征稅了。

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你好,企業(yè)委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅是不計(jì)入成本的。
2021-01-30
之后繼續(xù)用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品,這個(gè)不放到復(fù)制的成本,放到應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅后面是可以抵扣的。
2021-01-02
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-02-09
你好,可以抵扣,不計(jì)入成本
2021-02-06
你好,一般納稅人委托加工物資,增值稅可以抵扣。 不管是用于繼續(xù)加工,還是直接銷售,增值稅都是計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不會(huì)計(jì)入成本的
2023-02-21
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