您好,是可以的(您需要再三確定是否真不需要發(fā)票)。謝謝!
我收到一筆工程款,發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方了,我原先做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),如果按照工程的科目來說,是不是就只把主營業(yè)務(wù)收入改成工程結(jié)算收入就可以了?
我收到一筆工程款,發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方了,我原先做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),如果按照工程的科目來說,是不是就只把主營業(yè)務(wù)收入改成工程結(jié)算收入就可以了? 我這樣做對(duì)嗎
老師,有筆工程費(fèi)沒簽合同,不開發(fā)票,對(duì)方打款了,我可以做主營業(yè)務(wù)收入,無票收入嗎
老師您好,10月貨物已交付對(duì)方,但沒開票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營業(yè)務(wù)收入-無票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,11月正式開票時(shí)做,借,主營業(yè)務(wù)收入_無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
老師 我做內(nèi)賬 我這邊以合同確認(rèn)收入 若簽了100W合同 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 過一個(gè)月對(duì)方打款60w 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 最后還有5w我收不回 應(yīng)該怎樣做分錄
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
我們簽合同了, 賣給他們一個(gè)設(shè)備, 這個(gè)設(shè)備開發(fā)票了, 但是他們自己不會(huì)安裝, 我們的人工去安裝的, 給了一筆安裝費(fèi), 說是不用發(fā)票了
您好,那是可以的,請(qǐng)問還有什么可以幫到您的
老師, 我是做主營業(yè)務(wù)收入合適還是其他業(yè)務(wù)收入合適呢
您好,其他業(yè)務(wù)收入,謝謝!