您好,盡量按照真實(shí)的,謝謝
老師,我公司在別的公司買酒,這個費(fèi)用我叫老板娘備注業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎?
公司在注冊公司和開設(shè)對公賬戶后,實(shí)際主營業(yè)務(wù)還沒開始運(yùn)營前,老板和老板娘用個人現(xiàn)金墊支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用等可不可以做成如下: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XxX(老板娘)
老師:我們公司招待買的酒2萬多直接記招待費(fèi)可以嗎
老師,請問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購買的煙和酒的發(fā)票,這個費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,公司成批購買酒作為招待費(fèi)用,現(xiàn)在我業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超高,這個費(fèi)用我能做什么?
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項(xiàng)為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
她買這個酒也就是送人啊
哪吃得了那么多呢
您好,假如您備注業(yè)務(wù)招待費(fèi),那您賬務(wù)處理是業(yè)務(wù)招待費(fèi)么
老師, 是的呀。
老師,其實(shí)我想問的是,打款備注:業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以不
因?yàn)楣~打款都需要有備注的
假如賬務(wù)處理也是的,那可以的,謝謝!
好的,謝謝老師
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快