你好,工人工資個(gè)稅可以選擇核定,就是在預(yù)繳時(shí)繳了個(gè)稅就不用再申報(bào)個(gè)稅了
老師我們是小規(guī)模建筑公司,簽訂勞務(wù)分包合同,無其他實(shí)際業(yè)務(wù),老師之前代理記賬管理,我看她做賬方式是 每月造點(diǎn)人工費(fèi) ,老師借主營業(yè)務(wù)成本 代 現(xiàn)金 現(xiàn)金是虛的,我覺得這樣不合理,老師你說借方 換成工程施工-人工費(fèi) 吧 ,然后月末一次結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本 行不; 還有這些勞務(wù)工,我每月正常申報(bào)個(gè)稅但是不超過5000 ,其他沒有什么費(fèi)用這樣行不老師?還有更合理的建議不
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時(shí)候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時(shí)候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅(因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師,我們是建筑施工行業(yè),項(xiàng)目地在西藏,工人是臨時(shí)工,沒有買社保,要申報(bào)個(gè)稅嗎?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說是無包工,無包料,我們成都代理記賬公司做的外賬,她們沒有做項(xiàng)目賬,沒有設(shè)置施工科目,沒有結(jié)算單,只有中鐵七局發(fā)給我們的勞務(wù)費(fèi),管理人員工資,異地預(yù)交的稅費(fèi),計(jì)提當(dāng)月增值稅,車輛折舊費(fèi),損益結(jié)轉(zhuǎn),他們這樣做賬合法嗎?
請問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當(dāng)月沒有結(jié)算并開票 歸集的人工費(fèi)等就掛在工程施工_合同成本里面 當(dāng)上方按工程進(jìn)度結(jié)算 我方開具發(fā)票后 就確認(rèn)收入 并再把之前歸集的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本 這樣做賬可以嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
然后您是說代理記賬公司沒設(shè)施工科目對嗎?一般建筑業(yè)是要設(shè)置的,沒設(shè)置如果她能正確表達(dá)出成本費(fèi)用也可以
他們不設(shè)置工程施工科目,這樣做賬合符規(guī)定嗎?
你好,這樣其實(shí)不符合會計(jì)準(zhǔn)則。你可以跟他們提一提看,說你們的賬要設(shè)施工科目。
不好提,老板認(rèn)為稅務(wù)局沒有來查他們的賬,就以為沒有問題,他們和老板合作幾年了,我也才來半年多,我?guī)状我罂此麄兊馁~,老板不同意,只有那次我送票給他們開,他們讓我?guī)Щ貞{證,我這才翻來看到,
明白你的感受,那你把那個(gè)就是這些問題記錄下來吧。先自己清楚就好。以后有機(jī)會再找他們說。
好的,謝謝老師
不客氣,親愛的同學(xué)。