你好!涉及你們的增值稅和企業(yè)所得稅
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我們是民辦學校,因政策變化,民非企業(yè)從10月起不免除單位社保,老板就想把學校全部人員轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣形式,由勞務(wù)派遣公司(也是老板的公司)給員工交社??梢岳^續(xù)享受減免政策,我覺得這樣太麻煩了,一是減免不了多少錢還搞這么麻煩,二是派遣工本來就只從事臨時輔助性崗位,學校不可能全部都由派遣工來工作,感覺說不過去,是不合法的,老師覺得有必要這樣做嗎?
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項建筑勞務(wù),我們也把這項勞務(wù)承包給了個人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實際沒有錢進我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個我們發(fā)包出去的個人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實際我們是沒有給這個個人轉(zhuǎn)錢的??!這個賬務(wù)老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師好,我們是勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人,當?shù)乜h就業(yè)局為了年底把錢付出去,就從我們公司以勞務(wù)派遣形式走賬(這個款確實是付給勞動者的,具體什么原因需要從我們公司走賬不清楚)然后我們一次性付給派遣員工,這對我們公司有什么風險嗎?
(實際操作不清楚的勿答)老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后是一家勞務(wù)派遣公司。報稅我們是按5個點簡易征收。我們是收客戶的勞務(wù)費,然后員工工資從我們的帳上發(fā)出去的,員工的個稅也是我們自己公司申報的。然后就現(xiàn)在員工工資要怎么做賬呀
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我們老板只是給他們幫個忙,沒有增值,也沒有所得,相當于代收代付一下,但是縣就業(yè)局需要我們開票,我就做了勞務(wù)收入,然后又把錢全部發(fā)給工人了。賬是平的
你好,你們差額征稅的話是沒有問題的。